你好就是你上面說的第一個(gè)分錄就可以了。
老師,公司是一般納稅人,請(qǐng)問外購(gòu)商品無償贈(zèng)送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購(gòu)入時(shí):借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫(kù)存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人買了一個(gè)名牌包贈(zèng)送給客戶,兩個(gè)分錄,那個(gè)對(duì)?第一:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款。第二:借:銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
小規(guī)模,想問下公司買入茶葉100盒6800元,是給銷售部門用,是直接寫借銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款,還是需要寫明細(xì),例如借庫(kù)存商品~低值易耗品~茶葉,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒庫(kù)存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫(kù),后期補(bǔ)發(fā)票開了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。對(duì)甲公司上述收款業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 60
收到一筆這個(gè)款,怎么記賬?
匯算清繳費(fèi)用有變動(dòng)需要做分錄調(diào)整嗎
老師,這幾個(gè)調(diào)整項(xiàng)目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務(wù),屬于建筑服務(wù),客戶分散全國(guó)都有,這個(gè)怎么來預(yù)繳,一個(gè)月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風(fēng)管機(jī)銷售的,日常銷售這些商品時(shí)會(huì)贈(zèng)送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時(shí)都是有采購(gòu)發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣貨贈(zèng)送的小配件怎么做賬呢?
請(qǐng)問2025年還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還政策嗎?
請(qǐng)問老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出
這個(gè)題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請(qǐng)問公司支付的個(gè)稅應(yīng)該在現(xiàn)金流量表中計(jì)入支付相關(guān)稅費(fèi)還是支付給職工的現(xiàn)金