借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
6月支付貸款利息,7月收到貸款利息發(fā)票如何做賬? 先做、 ①借:其他應(yīng)付款-貸款利息 貸:銀行存款 次月 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-貸款利息 這樣操作可行嗎?
老師,我公司每月支付貸款利息已做賬,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款,跨年收到利息發(fā)票要怎么入賬呢?
請(qǐng)問老師,貸款利息之前分期入賬”借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款“,現(xiàn)在跨年收到貸款利息發(fā)票(5.31之前收到的),還需要做賬務(wù)處理嗎?
每月都支付銀行貸款利息6000元,是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-貸款利息 6000 貸:銀行存款 6000 那年底收到銀行開具的利息普票要怎么做賬
老師,我們公司支付銀行貸款的利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀存,那下個(gè)月我們收到銀行的利息發(fā)票,我們?cè)僭趺醋鲑~呢
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,24年12月的賬有問題,現(xiàn)在能更改12月的賬,然后再做匯算清繳嗎。
個(gè)人能開材料費(fèi),沙石費(fèi)嗎?稅率多少
老師,洗車行的收入應(yīng)該怎么做賬?
我公司員工借了一筆錢3000元用于給員工發(fā)日常的一些獎(jiǎng)金(4月已發(fā)放2000元) 這筆備用金怎么沖賬呀?
請(qǐng)問老師,單位注冊(cè)資本500萬,但是賬面實(shí)收資本300萬,現(xiàn)在公司要注銷,這個(gè)影響注銷么,還有200萬沒實(shí)際繳納。
b選項(xiàng)經(jīng)常能聽到 為什么不對(duì)
銀行找我們辦貸款,他們問我公司一年的流水大概是多少,我不知道統(tǒng)計(jì)哪個(gè)數(shù)據(jù)
個(gè)稅申報(bào)到這步了是點(diǎn)導(dǎo)出嗎
4月資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬期末余額這數(shù)據(jù)是從哪里截取的數(shù)據(jù),要看發(fā)生的時(shí)間
老師,這樣做分錄是不是和直接把發(fā)票附進(jìn)去是一個(gè)道理?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我是軟件做賬,這么做也合理嗎?
可以的,可以這么做的,跨年了可以,如果是當(dāng)年的話,盡量的紅沖,然后再做發(fā)泄的。
在做發(fā)票的,剛才打錯(cuò)了。
老師,對(duì)的,發(fā)票是跨年收到的,上年有計(jì)提分錄,也有支付分錄。那我現(xiàn)在收到發(fā)票正確做法,摘要:收到銀行利息發(fā)票 借 其他應(yīng)付款-利息 貸 利潤分配未分配利潤 借 利潤分配未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款-利息,對(duì)不對(duì)??
可以的,可以這么做。
好的老師,那這樣的話,收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票分錄也是一樣的做法嗎?
你好對(duì)的,是的,一樣的。
老師,收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)這塊怎么做?
借利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
老師,就做這一個(gè)分錄嗎?
老師,銀行手續(xù)費(fèi)之前支付的時(shí)候,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
做一個(gè)紅沖的,然后第二個(gè)做發(fā)票的時(shí)候做這個(gè)。
老師,開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票也是跨年了,這樣做對(duì)嘛?沖紅分錄怎么做?
對(duì)的,是的,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),待期的應(yīng)付款匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了,因?yàn)槟阒凹佣惡嫌?jì)做的是費(fèi)用全額抵扣了,現(xiàn)在調(diào)增的是發(fā)票的稅額的那一部分。
好的老師·~我明白了,辛苦了
不用客氣,工作愉快。