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老師,我公司每月支付貸款利息已做賬,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款,跨年收到利息發(fā)票要怎么入賬呢?

2023-06-15 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 15:40

借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 15:47

老師,這樣做分錄是不是和直接把發(fā)票附進(jìn)去是一個(gè)道理?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:48

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 15:49

老師,我是軟件做賬,這么做也合理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:49

可以的,可以這么做的,跨年了可以,如果是當(dāng)年的話,盡量的紅沖,然后再做發(fā)泄的。

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:49

在做發(fā)票的,剛才打錯(cuò)了。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 15:55

老師,對(duì)的,發(fā)票是跨年收到的,上年有計(jì)提分錄,也有支付分錄。那我現(xiàn)在收到發(fā)票正確做法,摘要:收到銀行利息發(fā)票 借 其他應(yīng)付款-利息 貸 利潤分配未分配利潤 借 利潤分配未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款-利息,對(duì)不對(duì)??

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:59

可以的,可以這么做。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 16:04

好的老師,那這樣的話,收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票分錄也是一樣的做法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:05

你好對(duì)的,是的,一樣的。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 16:07

老師,收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)這塊怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:08

借利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 16:11

老師,就做這一個(gè)分錄嗎?

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 16:14

老師,銀行手續(xù)費(fèi)之前支付的時(shí)候,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:15

做一個(gè)紅沖的,然后第二個(gè)做發(fā)票的時(shí)候做這個(gè)。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 16:20

老師,開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票也是跨年了,這樣做對(duì)嘛?沖紅分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:23

對(duì)的,是的,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),待期的應(yīng)付款匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了,因?yàn)槟阒凹佣惡嫌?jì)做的是費(fèi)用全額抵扣了,現(xiàn)在調(diào)增的是發(fā)票的稅額的那一部分。

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快賬用戶1260 追問 2023-06-15 16:26

好的老師·~我明白了,辛苦了

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:31

不用客氣,工作愉快。

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借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
2023-06-15
您好,分錄是沒錯(cuò)的,是不是平時(shí)這個(gè)6000利息沒有取得發(fā)票啊,這個(gè)
2024-09-23
當(dāng)收到銀行利息發(fā)票時(shí),可以進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 先沖銷上月支付利息時(shí)未附發(fā)票的記賬憑證: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 然后根據(jù)發(fā)票金額重新記賬: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 如果發(fā)票金額與上月支付利息的金額完全一致,上述賬務(wù)處理后財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額不變。如果發(fā)票金額與上月支付利息金額有差異,則需根據(jù)差異情況進(jìn)行調(diào)整。 例如,若發(fā)票金額小于上月支付利息金額,可能是銀行扣除了某些手續(xù)費(fèi)等,需要將差異部分進(jìn)行調(diào)整: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(差異金額紅字) 貸:銀行存款(差異金額紅字) 若發(fā)票金額大于上月支付利息金額,可能是銀行前期計(jì)算有誤,后期進(jìn)行了調(diào)整: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(差異金額) 貸:銀行存款(差異金額)
2024-10-08
直接附在上年最后一筆利息憑證后邊
2024-05-28
你好,跨年收到發(fā)票后,把之前的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬 涉及損益的科目,通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
2022-07-06
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