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綜合題1、根據(jù)某企業(yè)發(fā)生的如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制分錄。(1)企業(yè)采購原材料,價款200萬元,增值稅11%,銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)車間領(lǐng)用原材料,原材料賬面價值為50萬元。(3)計提生產(chǎn)人員工資20萬元,車間管理人員工資15萬元。(4)計提車間固定資產(chǎn)折舊3萬元,管理用固定資產(chǎn)折舊2萬元。(5)產(chǎn)成品80萬元驗收入庫。(6)銷售商品金額80萬元,增值稅11%,收到銀行承兌匯票。(7)結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品的銷售成本50萬元。(8)王某報銷差旅費2萬元,退回剩余款項2000元。(9)計提存貨跌價準(zhǔn)備1萬元。(10)轉(zhuǎn)賬支付研發(fā)部門的開發(fā)階段支出30萬元,計入研發(fā)支出(資本化)。(11)確認(rèn)本月應(yīng)交的與銷售產(chǎn)品有關(guān)的消費稅2000元。(12)發(fā)現(xiàn)盤虧了0.1萬元的存貨,經(jīng)調(diào)查,盤虧是由管理不善造成的,經(jīng)批準(zhǔn)計入管理費用。(13)結(jié)轉(zhuǎn)各個收入類、費用類科目的發(fā)生額。(14)按10%計算并繳納企業(yè)所得稅。(15)將本年利潤轉(zhuǎn)記入“利潤分配——未分配利潤”賬戶。(16)按照稅后利潤提取10%的法定盈余公積,分配現(xiàn)金股利1萬元。

2023-06-12 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 21:52

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您好,這個是全部的嗎
2023-06-12
1、借:銷售費用-廣告費 50萬 貸:銀行存款 50萬 2、借:銀行存款 90萬 貸:長期借款 90萬 3、借:生產(chǎn)成本-直接工資 12萬 銷售費用-工資 10萬 制造費用-工資 3萬 管理費用-工資 11萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 36萬 4、借:銀行存款 350萬 貸:實收資本-張三 350萬 5、借:原材料 10萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1.3萬 貸:應(yīng)付賬款 11.3萬 6、借:應(yīng)收票據(jù) 33.9萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3.9萬 7、借:主營業(yè)務(wù)成本 20萬 貸:庫存商品 20萬 8、借:營業(yè)外支出-罰款 2萬 貸:銀行存款 2萬 9、借:制造費用-折舊費 30萬 管理費用-折舊費 10萬 銷售費用-折舊費 20萬 貸:累計折舊 60萬 10、借:利潤分配-提取法定盈余公積 12萬 貸:盈余公積-法定盈余公積 12萬 借:利潤分配-提取任意盈余公積 56萬 貸:盈余公積-任意盈余公積 56萬 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 10萬 貸:應(yīng)付股利或利潤 10萬
2023-12-21
您好 本月共發(fā)出材料50萬元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用材料44萬元,企業(yè)管理部門耗用材料1萬元,車間一般性耗費材料3萬元,銷售部門耗用材料2萬元。。 借:生產(chǎn)成本 44 借:管理費用 1 借:制造費用 3 借:銷售費用 2 貸:原材料 50 11.本月應(yīng)付職工工資情況如下:產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10萬元,車間管理人員工資2萬元;企業(yè)行政管理人員工資20萬元,銷售部門人員工資15萬元。 借:生產(chǎn)成本 10 借:管理費用 20 借:制造費用2 借:銷售費用 15 貸:應(yīng)付職工薪酬? 10%2B2%2B20%2B15=4712.以銀行存款支付本月車間保險費2萬元·。 借:制造費用 2 貸:銀行存款 2 13.計提本月固定資產(chǎn)折舊,由車間負報的折舊費5萬元,由行政管理部門負擔(dān)的折日患2萬元,由銷售部門負報的折舊費1萬元。 借:制造費用 5 借:管理費用 2 借:銷售費用 1 貸:累計折舊 8 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月車間發(fā)生的制造費用。。 借:生產(chǎn)成本 10 貸:制造費用 3%2B2%2B5=10 15.解設(shè)月初沒有在產(chǎn)品,本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品的成本。 借:庫存商品 44%2B10%2B10=64 貸:生產(chǎn)成本 64 16.銷售產(chǎn)品一批給天貓公司,增值稅專用發(fā)票上注明價款40萬元,增值稅5.2萬元,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5.2 17.結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的成本28萬元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 28 貸:庫存商品 28 18.收到天貓公司支付的消售貨款45.2萬元,存入照行。。 借:銀行存款 45.2 貸:應(yīng)收賬款 45.2 18.員工李明出差回來報銷差旅責(zé)0.30萬元,出差籌曾維差費0.4萬元,多余款項李明退回現(xiàn)金0.02萬元。 借:管理費用0.3%2B0.4=0.7 借:庫存現(xiàn)金0.02 貸:其他應(yīng)收款 0.72 20.收到靈通公司速約罰款收入5萬元存入銀行, 借:銀行存款 5 貸:營業(yè)外收入 5 21.假設(shè)企業(yè)本期實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入80萬元,其他豆務(wù)進入2萬元,營業(yè)外收入6萬結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:主營業(yè)務(wù)收入 80 借:其他業(yè)務(wù)收入2 借:營業(yè)外收入 6 貸:本年列 88
2022-05-22
你好 1 借,應(yīng)收賬款22.6 貸,主營業(yè)務(wù)成本20 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷2.6 2 借,銀行存款100 貸,長期借款100 3 借,應(yīng)付賬款10 貸,銀行存款10 4 借,庫存產(chǎn)品20 貸,生產(chǎn)成本20 5 借,資產(chǎn)減值損失5 貸,存貨跌價準(zhǔn)備5 6 借,本年利潤10 貸,管理費用10 7 借,生產(chǎn)成本50 借,制造費用20 借,管理費用30 貸,應(yīng)付職工薪酬100 8 借,所得稅費用100 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅100 9 借,利潤分配一計提法定盈余公積3 貸,盈余公積3
2020-07-14
1、借銀行存款1000 貸實收資本600 資本公積400
2020-12-17
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