對的,是的,可以的,只要你稅務(wù)局那邊不強(qiáng)制收回稅控盤可以開。
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:東莞市長安盛潔防靜電用品經(jīng)營部(92441900L313762816)您所申請開具的增值稅專用發(fā)票(申請單500024076119)審核不通過,原因:有其他不得申請代開專用發(fā)票的情形;您企業(yè)最近12個月代開增值稅專用發(fā)票次數(shù)大于12次,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2019年第33號),增值稅小規(guī)模納稅人(其他個人除外)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,可以使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開具。,請?jiān)陔娮佣悇?wù)局“票種核定”模塊申請核定增值稅專用發(fā)票使用。 這個是什么意思?老師是不是稅局不給代開了?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項(xiàng)稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
請問老師, 尊敬的納稅人:按照發(fā)票電子化改革的總體要求,今后以數(shù)字化電子發(fā)票為主要票種。請您4月30日前,將未開具的紙質(zhì)發(fā)票在開票軟件上進(jìn)行空白作廢后帶上您的稅控設(shè)備到辦稅服務(wù)廳(政務(wù)大廳一樓)辦理稅控盤(稅務(wù)Ukey)注銷,注銷稅控設(shè)備后,將免去您每月、每季抄報(bào)稅的步驟,省去相關(guān)費(fèi)用。 這是我收到的短信,我去稅務(wù)局后又讓我自己在官網(wǎng)上操作,請問怎么處理空白發(fā)票呢
現(xiàn)在為一般納稅人,部分紅沖以前年度是小規(guī)模時去稅務(wù)局代開的3個點(diǎn)專票,本月已去稅務(wù)局全額紅沖,并自己用稅控開具選擇3個點(diǎn)差額部分的專票,請問現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅,是直接在本月申報(bào),選擇簡易計(jì)稅,為負(fù)數(shù)申報(bào)?還是更正申報(bào)以前年度的增值稅申報(bào)表,然后本月0申報(bào)?本月無其他收入
申報(bào)個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?