您好, 這個增值稅不重要轉出
老師,小規模納稅人稅務局退第一季度增值稅及附加稅費,第一季度交了,第三季度退回,現在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅銷項稅額,稅金及附加,對不對,老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應交增值稅銷項稅,還是應交稅增值稅已交稅金。
你好,小規模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規模的需要結轉嗎?
小規模納稅人一個季度的應交稅費應交增值稅是252到季末的時候因為他不用繳增值稅,需要怎樣做會計分錄?
小規模納稅人第一季度應交的增值稅專票是244.6,那我們計提的時候借記應交稅費,應交增值稅貸,記應交稅費未交增值稅。到第1季度季末的時候,這筆稅款需要轉出嗎?怎樣操作?
小規模納稅人開票的時候做分錄是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費時應該怎么結轉應交稅費-應交增值稅
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?