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老師,請問一下,增值稅銷項進項的問題,我原來一直是做的小規模的賬,現在升為一般納稅人了,我們采購收到一張專票,發票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們入庫直接是437.2,相當于后期入費用也是437.2,但是這個是專票,我們入庫金額只能是386.9,后期入費用也是386.9,費用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進項,那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進項呢?

2023-06-12 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 10:07

你好 如果客戶那就是要專票,一般納稅人i增值稅方面還有有減少繳納的, 假設該銷售價格是含稅價500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果沒有今年優惠=500/1.03*0.03=14.5631067961

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:08

這個企業所得稅方面 可能會吃虧一些? 但是增值稅有時候稅負率會低于小規模 更多時候是辦理一般納稅人不是為了省稅,因為甲方需要一般納稅人企業提供專票

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快賬用戶3457 追問 2023-06-12 10:10

老師,我沒有看懂,我們是購買方,我們要吃虧一點是嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:27

你好? 你購買方的話? 因為您前面描述你們現在是升級是一般納稅人了 你這邊就是需要專票抵扣 這個會形成一環一環的抵扣 如果你的供貨商可以不變價格提供專票,并且其他服務費用業務可以有專票 增值稅方面還是可以比小規模3%要合適 要是你那邊專票價格高 或很少專票 增值稅可能就不合適了

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你好 如果客戶那就是要專票,一般納稅人i增值稅方面還有有減少繳納的, 假設該銷售價格是含稅價500 500/1.13*0.13-50.3=7.22212389381 但是如果沒有今年優惠=500/1.03*0.03=14.5631067961
2023-06-12
?你好 ; 如果你要抵扣的話。 就必須要用你 生效成為一般納稅人后的業務 發生的專票來抵扣的。之前小規模期間的專票是不能抵扣的?
2021-08-26
你好 你現在是小規模 即使收到專票 成為一般納稅人以后也不可以抵扣進項。所以收專票和普通的結果是一樣的?
2020-12-17
你好!平臺選擇抵扣就可以,在申報表做進項稅轉出
2022-12-13
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
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