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請問老師,出口方式以CIF為準,如果實際產生的國際運費低于代收代付的客戶給的運費,這個多出的部分怎么賬務處理,另外實際報關單上的生成的運保費若低于代收代付的客戶運費,該如何進行賬務處理,謝謝!

2023-06-08 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 16:44

(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)

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(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2023-06-08
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2025-02-28
1.確認收入:根據報關單,您已經完成了出口銷售,并且報關單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發票:根據您的描述,您已經按照FOB價開具了出口發票。由于報關單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發票的有效性。在開具發票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關稅。其中,增值稅是根據銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關申報并繳納。關稅是根據貨物價值和稅率計算的,需要在報關時繳納。
2023-12-07
您好!這個是代墊的,相當于你們會收到到岸價的錢,所以你們還是掛應收賬款哦
2022-05-22
你好,將21年的產生的成本和費用沖回后剩余的部分計入營業外收入,借銀行存款110 貸其他應付款(給客戶的)以前年度損益調整(21年的產生的成本和費用)營業外收入(差額),借其他應付款(給客戶的) 貸銀行存款。
2022-08-12
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