同學你好 紅字發票的話紅沖就可以了
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發票確認了收入,十一月出因為對賬發現問題,客戶將沒認證的發票退回,我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個,給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,我們11月收到預付的供應商開的發票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致,請問怎么辦
原做賬分錄: 借:庫存商品 1000000 進項 130000 貸:應付 1130000 借:主營業務成本 1000000 貸:庫存 100000 現在供應商是紅沖了20萬,又重新開了30萬的票過來.紅沖的這20萬屬于原來113萬總金額里面的票.且這13萬已抵扣認證.請問供應商沖紅了部分,又多開了金額,且我司這邊已全部抵扣,結轉成本的情況要怎么做賬?
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
現在供應商是紅沖了20萬,又重新開了30萬的票過來.紅沖的這20萬屬于原來113萬總金額里面的票.且這13萬已抵扣認證.請問供應商沖紅了部分,又多開了金額,且我司這邊已全部抵扣,結轉成本的情況要怎么做賬?
同學你好 借主營業務成本 貸庫存商品