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原做賬分錄: 借:庫存商品 1000000 進項 130000 貸:應付 1130000 借:主營業務成本 1000000 貸:庫存 100000 現在供應商是紅沖了20萬,又重新開了30萬的票過來.紅沖的這20萬屬于原來113萬總金額里面的票.且這13萬已抵扣認證.請問供應商沖紅了部分,又多開了金額,且我司這邊已全部抵扣,結轉成本的情況要怎么做賬?

2023-06-06 15:04
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齊紅老師

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2023-06-06 15:05

同學你好 紅字發票的話紅沖就可以了

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快賬用戶6105 追問 2023-06-06 15:05

現在供應商是紅沖了20萬,又重新開了30萬的票過來.紅沖的這20萬屬于原來113萬總金額里面的票.且這13萬已抵扣認證.請問供應商沖紅了部分,又多開了金額,且我司這邊已全部抵扣,結轉成本的情況要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 15:13

同學你好 借主營業務成本 貸庫存商品

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同學你好 紅字發票的話紅沖就可以了
2023-06-06
同學你好 返利發票是部分紅沖的?
2021-07-15
您好,這樣的賬務處理也可以的
2020-12-10
1.借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數你結轉成本也重復結轉啊,那結轉成本 沖掉借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數
2019-09-12
您好,是的,只進項轉出,主營業務成本不用沖回,我們是實實在在花錢買貨了, 不這呢這是我們自己的理解 ,要說服稅務的,稅務認為這張發票就有問題,成本也不能稅前扣作,我說遇到 的,物流發票讓我們進項轉出,成本也不能稅前扣除,因為我們這個供應商還在合作,他賠的這個損失,我們也更正申報了當上,納稅調增了
2024-12-14
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