同學(xué)你好。是的,是這樣做的。
子公司利潤分配給母公司,當(dāng)時分錄: 子公司: 借 利潤分配_應(yīng)付利潤;貸 應(yīng)付利潤 借 利潤分配_未分配利潤;貸 利潤分配_應(yīng)付利潤 借 應(yīng)付利潤;貸 銀行存款 母公司: 借 應(yīng)收股利;貸 投資收益 借 銀行存款;貸 應(yīng)收股利 ————- 請問年度子公司和母公司利潤表中的的凈利潤數(shù)字會重復(fù)嗎?
母子公司:子公司上繳了一筆凈利潤給子公司 子公司做賬借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤-母公司 借:應(yīng)付利潤-母公司 貸:銀行存款 母公司做賬:借:銀行存款 貸:投資收益 請問兩個公司合并利潤表怎樣做抵減
老師好,子公司注銷將未分配利潤轉(zhuǎn)入母公司,借未分配利潤貸銀行存款,母公司借:銀行存款貸投資收益,這樣做分錄對嗎
老師好,子公司注銷將未分配利潤轉(zhuǎn)入母公司,借未分配利潤貸銀行存款,母公司借:銀行存款貸投資收益,這樣做分錄對嗎,母公司未投過一分錢,針對上筆分錄,用做合并抵銷分錄嗎?非常感謝!
老師好,子公司注銷將未分配利潤轉(zhuǎn)入母公司,借未分配利潤貸銀行存款,母公司借:銀行存款貸投資收益,這樣做分錄對嗎,母公司未投過一分錢,針對上筆分錄,用做合并抵銷分錄嗎?非常感謝!
你好,我們公司有一款商品,去年會計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請問會計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?jì)那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務(wù)人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報(bào)個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實(shí)收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報(bào) 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險要繳納40多萬的個稅 怎么調(diào)整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計(jì)提和繳納工會經(jīng)費(fèi)的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報(bào),2024年第四季度有交經(jīng)營所得(2025.01月申報(bào)),繳納的這筆經(jīng)營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉(zhuǎn)賬到代發(fā)業(yè)務(wù)資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計(jì)分錄啊
代付工資還要拿明細(xì)給會計(jì)嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調(diào)整每月月底調(diào)整一次就可以吧?入賬的時候以當(dāng)月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發(fā)票如果不納稅調(diào)增風(fēng)險大嗎?本來企業(yè)是虧損狀態(tài),調(diào)增后納稅所得額可能就需要交稅了,調(diào)整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調(diào)增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費(fèi),應(yīng)該怎么開票呢
用做抵銷分錄嗎?
子公司注銷已經(jīng)不用做了噢。如果子公司已經(jīng)注銷了,母公司期末資產(chǎn)負(fù)債表不需要將已經(jīng)注銷的子公司資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)應(yīng)無子公司數(shù)據(jù)。
在注銷前打的這筆款,做的這最后一筆分錄不用做抵銷分錄?
注銷前母公司還需要打一筆款給子公司做注銷相關(guān)費(fèi)用是嗎?
沒有打費(fèi)用,我的第一問是母子公司分別做的最后一筆分錄,針對這兩筆分錄,用做抵銷分錄嗎?為什么?
如果注銷時母公司未打款給子公司,后續(xù)子公司注銷時母公司的長期股權(quán)投資已經(jīng)處置(沒有),已經(jīng)沒有抵消可以做了,雙方?jīng)]有什么關(guān)系了。因此沒有抵消分錄了
首先對母公司沒有做長期股權(quán)投資的分錄,因?yàn)闆]投一分錢,針對最后的這兩筆分錄母子公司做的對不對?,用不用做抵銷處理了?不考慮注銷這塊
不用了。因?yàn)槟腹緵]有做長投,子公司正常注銷后,賬上只有未分配利潤和銀行存款了,做完最后的分錄,資產(chǎn)負(fù)債表就為0了。同理母公司沒有長投,收到的銀行存款就對應(yīng)投資收益,合并報(bào)表都是0怎么調(diào)整呢?不用抵消了。