你好,需要做的。您的申報系統里有提示的。去年的申報系統里看一下,按期申報就行了。
你好,財務報表報送與信息采集(小企業會計準則)季報,如何申報
財務報表報送與信息采集(小企業會計準則)(年度) 這個報表是12月底的財務報表對嗎
老師,財務報表報送與信息采集(小企業會計準則) 年度報表和2017版A類所得稅年報有什么因果關系嗎
老師,個人獨資企業,財務報表年報要做嗎?(財務報表報送與信息采集(小企業會計準則-年報)),之前都只是按照季度報的?
老師,1月份是不是要報季報,還要財務報表報送與信息采集(企業會計準則)年報
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
新公司之前一直零申報的,2022.1.1-2022.12.31 財務報表沒有做,每個季度報表都申請的,2022.1.1-2022.12.31 現在補申報可以嗎?不影響吧
新公司之前一直零申報的,2022.1.1-2022.12.31 財務報表沒有做,每個季度報表都正常申報的,2022.1.1-2022.12.31 現在補申報可以嗎?
可以補充申報的沒有按期申報的的會有罰可以補充申報的,沒有按期申報的會有罰款。
電子稅務局年度財務報表申報時間一般是?
你好。申報系統里有時間的,您看一下。按照那個時間之內報上就行。
年度的是五月31號之前。
在系統哪個位置看?
你好,是在您本省的電子稅務局申報的。