你好。正確處理是單位做更正申報(bào)。一般不會(huì)有滯納金。稅款是單位這邊給補(bǔ)報(bào)。如果單位要是沒有操作,員工匯算清繳,也可以按照正確的收入填報(bào)。補(bǔ)交稅款就行了。
老師,我還是想問(wèn)一下代扣代繳個(gè)人所得稅,工資部分。有一期申報(bào)錯(cuò)誤,是2021年的。然后這個(gè)月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報(bào)嗎
老師公司代扣個(gè)人社保兩個(gè)月的,員工在本月離職,申報(bào)工資的時(shí)候只扣一個(gè)月的社保,現(xiàn)在更正申報(bào)已扣兩個(gè)月社保,那我企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按照扣一個(gè)月的社保的金額申報(bào)的,也都已經(jīng)交過(guò)所得稅需要更正申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)去年5月幫員工代扣代繳的個(gè)人所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少報(bào)了稅款怎么辦?更正申報(bào)需要交滯納金嗎?更正申報(bào)后,需要補(bǔ)的稅款是由單位代扣還是職工自己在個(gè)人所得稅app上自己補(bǔ)交?
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
老師 員工個(gè)稅申報(bào) 前期工資少填寫了 現(xiàn)在做更正申報(bào),需要員工補(bǔ)繳個(gè)稅 那么補(bǔ)繳的個(gè)稅是公司為員工代繳 還是員工自己在個(gè)稅APP上面繳款
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話,是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何說(shuō)服老板,虛開發(fā)票的邏輯老師可以說(shuō)下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
好的老師,員工匯算清繳之前已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在單位這邊更正申報(bào)的話,員工用手機(jī)個(gè)人所得稅app作廢申報(bào),再重新匯算清繳并補(bǔ)稅就可以了吧?
是的,員工可以在APP上作廢,重報(bào)稅款多退少補(bǔ)對(duì)的。
老師,還有個(gè)問(wèn)題麻煩問(wèn)一下,如果我更正申報(bào)后員工自己補(bǔ)稅,那導(dǎo)致更正后的個(gè)稅申報(bào)表和公司賬上的實(shí)扣稅不一致怎么辦呢?這種情況年底審計(jì)會(huì)說(shuō)嗎?
你好? 這樣最好是單位也更正申報(bào)? ?
老師,我的意思就是單位更正申報(bào),員工自己補(bǔ)稅的情況。
這個(gè)沒有影響,因?yàn)閱挝灰呀?jīng)更正申報(bào)了,是屬于正確申報(bào)就可以了。
好的,謝謝老師!
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。