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分錄一:借:銷售費-業務招待 貸:銀行存款 分錄二:借 :銷售費用-業務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-銷 老師一和二區別是什么

2023-05-28 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-28 14:01

同學,你好 分錄一,是直接付業務招待費 分錄二,是把庫存商品給對方,當作業務招待費

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快賬用戶9958 追問 2023-05-28 14:03

老師庫存區分是自產的和外購的不是企業自產的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 14:05

同學,你好 庫存商品是自產的

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快賬用戶9958 追問 2023-05-28 14:05

那我買粽子直接送客戶我就直接按照分錄一處理嗎?不需要視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 14:08

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶9958 追問 2023-05-28 14:10

但是老師我們員工福利也是按照分錄一處理的,但是是要填寫視同銷售那張表的呀

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齊紅老師 解答 2023-05-28 14:10

同學,你好 員工福利,不放在業務招待費里面

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快賬用戶9958 追問 2023-05-28 14:14

老師我意思是贈送員工月餅的的時候是借:管理費-福利費 貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬 貸:銀行存款。這個不是按照視同銷售處理的嗎?填寫了A105010表

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齊紅老師 解答 2023-05-28 14:14

同學,你好 這個不是視同銷售

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同學,你好 分錄一,是直接付業務招待費 分錄二,是把庫存商品給對方,當作業務招待費
2023-05-28
您好 建議你直接寄招待費,不入庫
2020-12-07
你好同學不可以這樣的同學,
2020-12-07
你好,送人也是和招待一樣的,不體現應交稅費,全部計入費用。
2021-04-08
你好,學員 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款
2022-03-16
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