同學你好 這個發(fā)票咋開的
老師,有個問題。我們的一個A公司和一個供應商簽了合同,但是A公司沒做賬,所以我們的B公司和供應商簽了一個代付合同。我們用B公司給供應商付款,但是供應商開票開的是A公司抬頭。我現在不知道怎么辦了?
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應該A給我們提供商品,(當月做賬了,預付賬款A公司掛賬了)然后8月A把這筆債務轉讓給了B,她們寄來了一個轉讓協議,就等于現在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協商的轉移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉移到B的賬面上呢 借:預付B公司 貸:預付A公司???
老師,我們分包B公司給總包A公司墊材料款(因為供貨商沒有采購合同,開專票開給A公司,必須先收款,再開票),等到我們把發(fā)票交給A總包公司,A總包再支付貨款給供應商,同時供應商把我們之前墊付的款退給我們,這個分錄怎樣做呢?
李姐,向您請教個問題,謝謝姐 a公司和b公司是同一個老板,22年a公司與習酒供應商簽約代理,但從23年開始由b公司對接習酒供應商,可a公司與習酒供應商還有往來未結清(習酒供應商欠a公司之前墊付的錢,后續(xù)習酒供應商就把之前欠a公司的錢或就先給b公司,在由b公司轉付給a公司),像3月b公司采購商品了假如需要支付100萬元貨款可實際只支付了60元,那40萬元習酒供應商把本應給公司的錢來抵扣b公司貨款了,
老師,我們有兩個公司AB,同時和同一個供應商拿貨,A公司支付給了供應商了一筆預付款,B公司在供應商這里拿貨也在這個預付款里扣,然后B公司再把錢給A公司,這個怎么內部怎么做賬
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師,開具的費用報銷發(fā)票金額20.53元,實際支付20元,對公賬戶轉賬也是20元,多出的0.53元需要處理嗎?
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調增嗎?
員工公積金錄入,現實存在相同證件號碼,這是什么情況呢
5月剛開的進項票,能在報4月增值稅的時候勾選么?
老師,我是子公司被另一個子公司收購,收購后注銷,賬上掛的往來賬,合并報表需要去稅務報備嗎
請問教育服務業(yè),一般納稅人增值稅6減3,申報時是填簡易征收嗎
老師,請問一下,個體戶的,之前買了一個人的社保,后來沒有買了,但是只做了減員,請問這樣有問題的嗎?執(zhí)照還沒注銷的,只是沒有什么業(yè)務,那社保需要去注銷嗎?不注銷有問題的嗎?
供應商開給A公司
這兩個都是我們的公司,我做會計憑證應該怎么做
同學你好 供應商開給A A開給B
憑證明細怎么做啊
你回答的太簡單了
A付款給供應商,我入的借應付,貸銀行,那B拉貨的時候這個內部賬怎么做啊,又不是問你怎么開票
同學你好 借庫存商品 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 因為是不同的公司 所以要開票
老師,其實就是內部的兩個部門,都是同一個公司的,開票的事我知道,因為是分開做賬的,內部明細怎么做,我A公司付款時入借應付,貸銀行,幫忙B采購的時候也是借庫存商品,貸應付這樣可以嗎?
B公司給我們錢的時候我該怎么入賬,這個是
同學你好 你不是說兩個公司嗎 是兩個營業(yè)執(zhí)照還是一個營業(yè)執(zhí)照
一個,就是分開兩個系統做賬
那就借庫存商品-B 貸庫存商品-A 這樣