2019年 借:應(yīng)付賬款30000 貸:應(yīng)收賬款 30000 借:壞賬準(zhǔn)備30000*0.5%=150 貸:信用減值損失 150
老師,你好,第三題怎么做?麻煩講的詳細(xì)一點(diǎn),麻煩把會(huì)計(jì)分錄寫一下,整個(gè)計(jì)算過(guò)程麻煩寫的詳細(xì)一點(diǎn)
想問(wèn)一下老師這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么做,麻煩詳細(xì)點(diǎn),謝謝老師
老師,這道股份支付的題分錄怎么做,麻煩寫下詳細(xì)過(guò)程
下圖這個(gè)題目要怎么做?麻煩過(guò)程詳細(xì)一點(diǎn)
下面這個(gè)題目要怎么做?麻煩過(guò)程詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請(qǐng)問(wèn),去年的直飲機(jī)租賃費(fèi)進(jìn)什么科目
上月計(jì)提工資,計(jì)提少了怎么發(fā)放分錄
去年記的費(fèi)用跨年才開(kāi)出來(lái)匯算清繳前后怎么賬務(wù)處理?
老師,您好!請(qǐng)教一下,我們公司上年度安全經(jīng)費(fèi)計(jì)提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調(diào)整?我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發(fā)費(fèi)用,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,基礎(chǔ)信息表210科技型中小企業(yè)的入庫(kù)編號(hào)是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)于外貿(mào)企業(yè)有沒(méi)有啥稅收優(yōu)惠政策
有一筆差旅費(fèi)是因?yàn)槟硞€(gè)特定的產(chǎn)品產(chǎn)生的,這筆差旅費(fèi)是直接入這個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,還是先進(jìn)制造費(fèi)用在轉(zhuǎn)入一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
2020年 借:應(yīng)付賬款50000 貸:應(yīng)收賬款50000 借:壞賬準(zhǔn)備50000*0.5%=250 貸:信用減值損失 20000*0.5%=100 貸:未分配利潤(rùn)30000*0.5%=150
2021年 借:應(yīng)付賬款20000 貸:應(yīng)收賬款20000 借:壞賬準(zhǔn)備20000*0.5%=100 貸:信用減值損失 -30000*0.5%=-150 貸:未分配利潤(rùn)50000*0.5%=250
所得稅呢
另外那個(gè)子公司應(yīng)付賬,35000.60000.20000怎么用
同學(xué)你好,子公司應(yīng)付賬款金額大于母公司應(yīng)收子公司應(yīng)收賬款金額,說(shuō)明抵消分錄另一方只有應(yīng)付賬款。2019年 借:所得稅費(fèi)用150*25%=37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn)37.5 2020年 借:未分配利潤(rùn)-年初150*25%=37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn)37.5 借:所得稅費(fèi)用(250-150)*25%=25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 2021年 借:未分配利潤(rùn)-年初250*25%=62.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn)62.5 借:遞延所得稅資產(chǎn)150*25%=37.5 貸:所得稅費(fèi)用37.5