您好,同學,發票沒到就 借:預付賬款 貸:銀行存款 發票到了 借:管理費用/制造費用 貸:預付賬款
公司制作網站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業務宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應該怎么做?
老師,當月收到對方開來的費用票,下個月給對方付款,收付實現制下,當月和下月分別要怎么做賬呀
老師比如說裝修款或者廣告制作費,都是發票開過來了但是款沒有付,然后每個月還要分攤費用,這個會計分錄怎么做呢
老師,按照權責發生制,當月費用計入當月,我當月發生的物流費用是100元,但是當月未支付,分錄:接管理費用-快遞費,帶應付賬款。則摘要是寫計提物流費用,還是寫支付物流費用呢?
老師,每個月水電費發票,當月已經付款,但當月發票未到,還要掛往來,當月還要分攤下去,分攤給制造費用,管理費用?,怎么做會計分錄
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
那每個月就不分攤了?發票來了在分攤?
您好,同學,發票來了在分攤