您好 根據您的描述,屬于贈送 借:銷售費用(庫存商品加同商品的銷項稅) 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔,因為是樣品所以免費給客戶的,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄再去結轉還是去結賬呢?
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,預收款是寫分錄嗎?寫完預售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?只簡答不細發細節的就不要回答了,否則我會給差評,已經遇到2不回復追問細節問題的,浪費彼此時間,謝謝!
這個52.5是4月份發給客戶的,總部直發給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?請老師指點迷津
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款
您的第一問是正確的。
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額。 答:這一步是正確的。
那就是我現在在加個分錄 摘要是進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 然后就去全選憑證結轉 全選憑證記賬 全選憑證結賬 等收到發票后暫估入庫紅沖在寫分錄 摘要收到發票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款 摘要免費給客戶,費用分公司承擔 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 就可以了是吧?老師
紅沖后,做一個籃字的,其他的都對。
藍色是啥?老師
紅沖后的分錄對吧?老師
是的。 直接一步就連同紅沖和發票入賬作好了 借應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-供應商 應交
那就是收到發票紅沖后寫的分錄是 借應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-供應商 應交 是嗎?老師 不用像上面那樣收到發票 【摘要收到發票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款 摘要免費給客戶,費用分公司承擔 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)】 是嗎?老師
是的,親,您理解的非常對。作題認真。
好的,那我根據您的寫,謝謝老師
好的,客氣了,祝工作順利!