您好,審計是不是不懂啊,匯繳前來發票稅務都不用納稅調整的
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發票,再按發票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務業行業去年根據簽的合同暫估了成本,今年收到發票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發現成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規模,老板不想占開票額,所以想開負數,這個該怎么做賬?
老師,想請教三個問題,一、服務業行業去年根據簽的合同暫估了成本,今年收到發票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發現成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規模,老板不想占開票額,所以想開負數,這個該怎么做賬?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,利潤表中的銷售費用包含交的增值稅嗎?
老師請問一下,支付給勞務派遣公司上年發放的勞務派遣工績效獎金,可以直接一次入管理費用,貸銀行存款嗎?還是中間要通過應付職工薪酬中轉一下,申報個稅
老師,庫存商品變質丟掉,借營業外支出,貸庫存嗎
肖老師:您好! 請問利潤轉資本要繳哪些稅
老師,我們公司銷售茶葉,自己種的,然后炒干,銷售,這種免增值稅,企業所得稅嗎
這樣記可以嗎?老師幫我看看
老師,個體工商戶注冊,必須要填寫注冊資金嗎?
本月出口貨物一批,這是第一次出口,一般貿易,CIF價308000元,FOB價299800元,做賬計提的增值稅怎么計算?
老師,我們單位這個月開發票,進項大于銷項,進項發票調劑不開,如果不認證交稅的話有風險嗎
她現在就抓著這個,要求提供依據
您好,他是客戶還是咱是客戶啊,匯繳前發票來了吧。他這個要求沒有一點道理,能問他需要什么資料能符合他要求么,他要求本就沒有依據的
發票已經到了,掃描件和清單都已經提供。
謝謝老師
親愛的,祝您生活愉快,您人太好了,審計就欺負人