是的,就是那樣做的
三方轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理,一個(gè)客戶(hù)在我公司甲有貨款,想轉(zhuǎn)至公司乙,在公司甲賬套做應(yīng)收藍(lán)單,借應(yīng)收賬款-客戶(hù),貸其他應(yīng)收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應(yīng)收紅單,借其他應(yīng)付款-公司甲,貸應(yīng)收賬款-客戶(hù)。現(xiàn)在問(wèn)題1我不明白在公司甲為什么做應(yīng)收藍(lán)單,在公司乙為什么做紅單 問(wèn)題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應(yīng)收款-公司乙,為什么其他應(yīng)收款減少了 問(wèn)題3不明白在公司乙賬套借其他應(yīng)付款-公司甲,為什么是應(yīng)付?
甲公司代付乙公司的房租,甲公司的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
甲公司代乙公司收款 甲公司記賬分錄 借銀存 貸其他應(yīng)收款 乙公司做賬分錄 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎
乙公司借現(xiàn)金10萬(wàn)給甲公司 乙公司內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款-個(gè)人 10萬(wàn) 貸記:庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn) 之后甲公司要求乙公司開(kāi)具9%稅率的工程專(zhuān)票10萬(wàn)元 乙公司開(kāi)票后收到款項(xiàng)內(nèi)賬 借:銀行存款 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人9萬(wàn) 管理費(fèi)用-其他 1萬(wàn) 這么做對(duì)么,該如何記賬?
公司甲與乙銀行置換資產(chǎn),甲公司代乙支付土地收益金,171萬(wàn),款是乙公司轉(zhuǎn)給甲公司的,這甲公司如何做賬?如下: 集團(tuán)撥給甲公司時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款\\\\\\\\集團(tuán),付士地收益款時(shí),借,其他應(yīng)付款\\\\\\\\集團(tuán),貸:應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\土地收益金,然后,再借應(yīng)交稅費(fèi)\\\\\\\\土地收益金,貸:銀行存款,對(duì)嗎正確嗎?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開(kāi)了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團(tuán)建費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷(xiāo)售貨物的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷(xiāo)項(xiàng)稅去計(jì)算了,稅沒(méi)交錯(cuò),賬都記錯(cuò)了
我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保,借管理費(fèi)用社保(公司部分)、個(gè)人社保,貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款 這樣不對(duì)嘛
老師請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)票信息上的電話號(hào)碼寫(xiě)錯(cuò)了,怎么休改
計(jì)入固定資產(chǎn)-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報(bào),還是怎么申報(bào),計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師售價(jià)法和計(jì)劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購(gòu)買(mǎi)集裝箱用于倉(cāng)庫(kù)使用,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
老師 你有認(rèn)真回復(fù)我的問(wèn)題不/(ㄒoㄒ)/~~ 那種做法總感覺(jué)那里怪怪的 說(shuō)不上來(lái)
沒(méi)有錯(cuò)的,就是那樣做的,
好的 謝謝老師
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