你好,你有這個經營范圍嗎?有的話需要增加這個稅種認定。
老師你好,我剛剛學實操,這邊有一個業務是這樣的 6月30日,甲方要求湖南快學園綠化有限公司每月開具發票,確認世紀首府住宅區綠化項目收入,成本 答案分錄是 借:主營業務成本-住宅綠化項目 工程施工-合同毛利-住宅綠化項目 工程結算-住宅綠化項目 貸:主營業務收入-住宅綠化項目 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 我想問,在新收入準則下這個分錄有沒有變化?謝謝
老師,我們是建筑單位,總公司開的是9的稅率,開立了一個分公司,開票是生活服務綠化養護開6的稅率,在電子稅務局里面就是屬于簡易計稅嗎?為什么不是一般計稅里面的6%
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務費,還開有9%的建筑服務,老師,現在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術服務,現在這9%的建筑服務怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?
老師,公司是做園林綠化施工的,一般納稅人,現在有個綠化養護的項目,公司經營范圍有這項業務,綠化養護開6%的票給對方,之前綠化施工屬于建筑都開的9%的票,電子稅務局核定的9%增值稅,現在我要開6%的票是直接開,還是要在電子稅務局核定6%增值稅
老師你好,我公司為一般納稅人的建筑施工企業,偶爾承接了一項綠植租賃給甲方使用的服務,請問1,綠植租賃開發票的類目是什么,稅率多少2. 不在公司主營范圍內所以我們也是租用其他公司的綠植,是不是要有一張綠植的進項票進來。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
有這個經營范圍,但是都開了2次票了,之前沒想到這回事,最近突然想到這個事情,我現在去核定有沒有影響呀。
但是你能申報了增值稅嗎?你之前沒有核定。
是的,能申報增值稅,一個季度開一次票,一個月幾千快錢,一個季度也就開一萬多的發票,開的6%現代服務*園林綠化養護,這個月是最后一次開票,我不去核定稅種有影響不?
只要你能申報了,沒有影響。
能申報增值稅,我也能開的出6%發票,也是真實業務,有合同,合同完了也有結算書這些,不去核定稅種,后期稅務發現我沒有核定稅種,還開出來6%票,會不會涉及罰款的問題呀?
只要不是虛開沒有問題的,你想不放心的話,你就去增加一個稅種認定。
好的??隙ú皇翘撻_,現在都是全電發票,掃我的臉開票,我可不能為了那么點工資,去觸碰紅線。
那你就增加上這個稅種認定。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。