你好 以后你們允許彌補的虧損也是1,000,000
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點企業所得稅,但是之前會計做的那個虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業所得稅又為零了,這樣子。公司會有問題嗎?會被稽查嗎?會被列為風險納稅人嗎?
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發票就要調增對吧,調增對我們公司繳納企業所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數據虧損30萬,假設房租發票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數據負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
老師你好,我做完匯算清繳以后調增交了2萬左右的稅款,我2021年匯算虧損和報表的凈利潤不一樣了,這個是對的嗎?我現在不明白匯算清繳后的虧損和我們的財務報表有什么勾稽關系?
老師請問個問題,,我們勞務公司在2022年5月份做的年度企業所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業所得稅納稅調整表 調增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發票的,現在會計事務所給我們企業所得稅匯算清繳,調增了100萬,現在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
除了這個還會有什么影響嗎?賬面,報表需要改嗎?
沒有 其他的調增是有實際業務沒有發票的,這種不需要做賬務處理呀,一個是會計利潤一個是稅法的利潤可以不一致
好的,多謝
不用客氣工作愉快