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老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發票的,現在會計事務所給我們企業所得稅匯算清繳,調增了100萬,現在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?

2023-05-15 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-15 20:12

你好 以后你們允許彌補的虧損也是1,000,000

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快賬用戶3714 追問 2023-05-15 20:12

除了這個還會有什么影響嗎?賬面,報表需要改嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 20:13

沒有 其他的調增是有實際業務沒有發票的,這種不需要做賬務處理呀,一個是會計利潤一個是稅法的利潤可以不一致

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快賬用戶3714 追問 2023-05-15 20:15

好的,多謝

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齊紅老師 解答 2023-05-15 20:17

不用客氣工作愉快

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你好 以后你們允許彌補的虧損也是1,000,000
2023-05-15
第一個,你們單位成立了多長時間了? 因為有些地方它有規定,第三年開始必須得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得稅。不一定按照稅負來交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
您好,沒有問題。在減少虧損問題不大,通常不會稽查;沒有查實的涉稅違法犯罪也不會被列入失信名單。
2022-01-17
對,就是你說的這個意思,按照-15算可以彌補的金額
2022-04-21
同學你好 利潤可以彌補虧損的
2023-01-11
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