是申報填報錯了吧,那就不要調賬啊,調表啊
老師現在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現在有21年2月到12月的發票22年1月底才收到,我現在反結賬把這些費用發票做到12月,年報按現在的報表報,12月季報數據和年報數據不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問下21年的出口發票,在22年的3月份才開具,可是發現有一張發票打錯了,是出口申報要在4月15日前申報完畢嗎?那現在發票開錯了,怎么處理呢,已經作廢不了了
老師您好,請問22年的報關單22年12月份沒入賬,現在到2023年了,這部分怎么處理
22年12月有一筆未開票收入已經申報納稅,23年又補開了該筆發票,怎么做賬務處理?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經做過收入,在今年2月開的發票,這樣財務報表和納稅申報表就不一樣,應該怎么處理
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
會計憑證不做處理嗎?直接在年報營業收入減掉申報多的金額嗎?
是納稅申報表的未開票收入填報錯了嗎?當時分錄怎么做的
就是會計憑證重復記賬了,現在才發現,從2022年第三季度開始營業收入數就錯了
你能修改之前的增值稅申報表的話, 借以前年度損益調整 應交稅費, 貸應收賬款紅沖匯算清繳,納稅調減。
22年度匯算還沒有做
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
你好,按照上面的來做就可以。
增值稅申報表不改,是憑證重復了,直接調減納稅額是嗎?
你好,我給你做了賬務處理啊,你看一下。14:52的那個回復,賬務處理也得做納稅調減。
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調減對嗎?
對的是的,是這個意思。