同學您好,不可以,沒票要調增
企業所得稅匯算清繳時,因為去年有的發票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調增是嗎
本年暫估計提了費用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發票也把費用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調增嗎?次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調減?本年能否不作納稅調增?
匯算清繳缺票,可不可以不調增,清繳后取得發票抵扣 匯算清繳所得稅的稅率是多少
老師,這兩種情況不理解,企業所得稅匯算清繳不是在匯算之前取得發票都可以不用調增嗎
如何多開那種進項票才可以少上增值,也不影響匯算清繳時調增所得稅
分包工程一般加收幾個點比較合適
老師,申請個體戶營業執照,需要填寫經營場地信息,點開顯示這樣的信息但是我們是租賃的,這些信息必須要跟房主要嗎?
老師,現在匯算清繳了,去年有筆手續費,承兌貼現的。金額13000,如果沒有發票匯算調增嗎?
老師,報銷的有打印費100元,沒發票,這個累積到1000元,才開票。領導要報銷,我怎么做沒發票的。之后來了要沖的
老師好,請問六稅兩費減半減半的金額需要計入營業外收入嗎?
老師,公司一個賬號給另一個賬戶轉錢怎么做賬
小額貸款超過銀行利率的,在匯算清繳哪里填寫
已折舊的固定資產退回怎么做分錄
老師 我們在天貓賣書 天貓讓我們給他開消費積分發票 開具專票 圖書銷售是免稅現在 要求有限開具推廣服務費6%。開了他又不給我們回款 我怎么做賬務處理呢 是不是借:銷售費用:推廣服務費 貸:主營業務收入:服務收入
2023年12月31日,合同履約成本減值準備理解不了,老師能不能講解一下
同學您好,虧損不需要交,其他都要交的法定稅率25% 高新與西部優惠稅率15%,小微20%另有政策優惠,境外預扣所得稅率10%。
利潤是虧損是不用交稅,但是成本沒取得發票是不是要調增,我公司以前記賬公司說可以不調 公司申報表是小微型企業是不是可以享受20%
同學您好,小微,22年法定稅率按20%,減免的話100萬以內的按2.5%,100-300萬的按5% 23年減免的話100萬以內的按5%,100-300萬的按5%
100萬指的是收入還是利潤
同學您好,100萬指的是利潤
我公司利潤沒超過,是不是所以的小微都能減免按2.5%交稅 我今天填寫匯算清繳主表的時候上面小時25%稅率 是什么原因,還是要調優惠政策明細表
同學您好,選了小微選項嗎
是選了的
同學您好,保存后再看一下是否更新
什么意思
同學您好,申報時打開選擇完成后邏輯會重新判斷
在哪里可以看到判斷,享有優惠顯示什么
同學您好,再檢查下 減免所得稅額欄次有沒有填寫應納稅所得額*20%這個數據