你好對的 增值稅只能次月申報
請問外貿出口企業,退稅勾選是當月勾選確認當月需要退稅的發票,然后下月進行申報嗎
老師出口退稅進項發票退稅是勾選認證還是選擇退稅?是當月勾選還是次月勾選 當月開了出口發票
出口退稅勾選,是當月勾選,申請退稅只能在次月嗎?
老師,外貿公司出口退稅抵扣發票勾選確認、是在當月勾選確認、次月申報才有數據。才生效嗎?比如我10月份要做9月份出口退稅、必須要在9月退稅抵扣發票勾選確認、是嗎
請問貿易公司的出口退稅,退稅勾選是要在當月月底勾選,次月初做退稅申報的嗎?
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款
增值稅只能次月申報是什么意思?
選擇了退稅勾選,次月申報增值填寫附表二 要不怎么申請退稅 申請出口退稅之前先填寫增值稅申報表
退稅勾選,也要填增值稅申報表嗎? 這個不影響當期增值稅稅金吧?
是稅期申報增值稅的申報表附表二嗎?
你好是的 不影響的
出口退稅勾選的發票,我好像增值稅申報表里沒有填寫,只做了賬務處理,明天趕緊去看看
退稅勾選是整個月都可以,還是稅期才能勾選?
需要申報的 整個月都可以勾選
抵扣勾選是只能在稅期勾選吧? 退稅勾選確認是在稅期還是也是在整個月都可以退稅勾選確認
月底或者次月保稅之前 整月都可以 1-31號都可以
退稅勾選,填增值稅申報表附表二的那一欄呀?
26到28還有35欄里面填寫。
26—28填寫不了?
找你稅務局給你維護一下的。
網廳的客服嗎?
對的,是的,是這么做的。
我四月五月都勾選了退稅勾選, 在五月的增值稅申報表里申報就可以吧?
如果增值稅申報表里退稅勾選26—28欄沒填寫, 是不是申請不了退稅?
我看之前的,有退稅勾選,申報表里他們也沒有填寫
五月份申報的是四月份勾選的退稅勾選。
是的 我們這邊是這個情況
就是有的地區,退稅勾選的發票不用在申報表里填寫,是嗎?
百度知道 退稅勾選認證填增值稅申報表怎么填 36退稅勾選認證填增值稅申報表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產企業和外貿企業):進項稅填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細,以下簡稱"附表二")第2行"其中:本期認證相符且本期申報抵扣",相關信息可在附表二第2行自動帶出.二、退稅勾選(只針對外貿企業):根據《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》(國家稅務總局公告2012年第24號發布)第八條第一款"出口企業和其他單位購進出口貨物勞務取得的增值稅專用發票,應按規定辦理增值稅專用發票的認證手續.進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發票,不得在申報退(免)稅時提供".所以,外貿企業出口業務對應的專用發票退稅勾選后,應在附表二中待抵扣進項稅額相關欄次;具體填寫在附表2,26-27-28和35行.發票綜合服務平臺2.0沒有升級前,有的地區待抵扣數據自動提取,也有是手工填寫的,升級后不能自動提取不出來,可以手工填寫.注意:也有的地區選退稅勾選后,此進項稅在報表上無需填寫.個人意見:這種做法更科學,既然分抵扣勾選和退稅勾選了,填也就沒有意義了.以前填到待抵扣里,當企業出口貨物不能退稅了,按內銷處理.開具出口轉內銷證明,可以把待抵扣稅額,轉到第11行"外貿企業進項稅額抵扣證明"進行抵扣.現在開具出口轉內銷證明后,直接在勾選平臺出口轉內銷勾選菜單選抵扣勾選和不抵扣勾選.所以具體操作以主管稅局規定為準."退稅勾選"、"抵扣勾選",它們有什么區別呢?1、"抵扣勾選":是對用于辦理進項抵扣用途的發票進行勾選確認與統計簽名.2、"退稅勾選":本功能僅外貿企業、外綜服企業具有該功能權限.是對用于辦理出口退稅的進項發票進行勾選確認.退稅勾選or抵扣勾選?只能二選一,系統會自動監控,如果一張發票進行了退稅勾選,那就無法在抵扣界面查詢到."抵扣勾選"模塊可以勾選的發票數據包括:由增值稅發票管理新系統開具且尚未完成認證的增值稅專用發票(代辦退稅專用發票除外)、機動車銷售統一發票信息、增值稅電子普通發票(通行費);"退稅勾選"模塊以勾選的發票數據:由增值稅發票管理新系統開具尚未認證的增值稅專用發票(代辦退稅專用發票除外). 該鏈接由問題回答方推薦 亦有所知在線服務 精選
是的 我們這邊是這個情況 是你們那邊也不用在申報表里填寫嗎?
太清楚,有的地方你可以問一下你稅務局,你百度的這個不對,很早之前他是填寫到進項里面,然后再進項轉出啊,現在早就不需要進項轉出了。