你好,這個(gè)是增值稅給你們退回來了,但是附加稅沒退,附加稅留著以后可以抵扣繳納的附加稅。這個(gè)不是退給你們的,是比如你的增值稅以后需要繳納的話,增值稅繳納了附加稅可以用這里面的可以抵扣。
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉硪驗(yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
請(qǐng)問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請(qǐng)問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請(qǐng)問小規(guī)模房開公司,銷售房產(chǎn)稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個(gè)自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個(gè)月因?yàn)橘~上沒有錢一直沒有發(fā)工資。現(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?你怎么說轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出啊
公司在4月17號(hào)辭退該員工,給該員工一次性發(fā)放4月、5月2個(gè)月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔(dān)部分是計(jì)入管理費(fèi)用-社保公積金,還是計(jì)入管理費(fèi)用-一次性補(bǔ)償金?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷,最后只有庫存現(xiàn)金有余額,剩下的這些現(xiàn)金用20%交個(gè)稅嗎?
你好,老師,你知道報(bào)工業(yè)總產(chǎn)值的計(jì)算方式方法嗎?
新疆電子稅務(wù)局網(wǎng)址老師
您的意思是增值稅退錢回來了嗎?附加稅又是多少?謝謝老師
是 附加稅應(yīng)該是根據(jù)增值稅乘以12%。
附加稅有時(shí)會(huì)減免,在哪個(gè)表格上能看到具體數(shù)字嗎?
你好,這個(gè)頁面的上方應(yīng)該是在第三列還是第四列,就是。
你截圖這個(gè)頁面看一下的。
我上傳兩次圖片都顯示不了,這個(gè)表格上面都是0
做第四列就是的, 因?yàn)槟闱懊娴谝涣袥]有繳納增值稅,所以他沒法抵扣。
你以后有了增值稅的時(shí)候,他才能抵扣。
老師我還是有點(diǎn)疑問,再確認(rèn)一下哈,我理解的您的意思是97237.35這個(gè)數(shù)字由兩部分組成,一部分已退錢給公司,另一小部分留待抵扣,兩部分的比例大概是86819.06和10418.29,是這個(gè)意思嗎老師?
這個(gè)是退回來的,增值稅已經(jīng)給你退回來了,你去核實(shí)一下就可以的 從哪里看出兩部分組成的?
附加稅的說法我有點(diǎn)迷糊了
比如你下一個(gè)月需要繳納100萬的增值稅,那你的附加稅正常的是按照100萬乘以稅率吧,你現(xiàn)在交附加稅就按照100萬減去97237.35)*稅率 可以少繳納這些附加稅。
到時(shí)候可抵的附加稅表格會(huì)自動(dòng)生成嗎?還是需要我手動(dòng)計(jì)算填進(jìn)去?
你好,系統(tǒng)自動(dòng)算的,不用你填寫。
謝謝老師,非常感謝!
不用客氣,工作愉快。