你好,你根據收益部門來,你看下是哪個部門的業務銷售部門的銷售費用 可以個人墊付也可以個人先預支
我們公司經常有業務員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業務員叫王新,但是業務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發票拿給財務,所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五,借方 其他應付款-王五 ,貸方:銀行存款
57.【單選題】某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2019年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內旅游服務,向乙公司收取含稅價款212萬元,其中增值稅12萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業的旅游費用和其他單位相關費用共計106萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。則下列會計處理錯誤的是()。【可以先不作】A.借:銀行存款212貸:主營業務收入200應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)12B.借:主營業務成本106貸:銀行存款106C.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業務成本6D.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業務收入6
老師,我沒明白職工差旅費的問題,例如采購人員的差旅費是借管理費用,貸銀行存款,這種是計入當期損益,可能計入資產成本嗎,還有就是代墊差旅費是借其他應收款,貸銀行存款,為什么差旅費還可以代墊,這不應該是企業的負擔嗎
您好老師酒店現在籌開期,然后會發生電費,水費,工資,差旅費,和開戶費費用 那電費,水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借:長期待攤費用 貸:銀行存款/現金 等開業之后轉到銷售或者管理費用 借:銷售/管理費用 貸:長期待攤費用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數的直接先放長期待攤費用里面,小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢?請專業老師給與指點 那小的開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費這樣笑的費用,是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎? 借:管理費用/開辦費/開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費 貸:銀行存款/現金
您好老師酒店現在籌開期,然后會發生電費,水費,工資,差旅費,和開戶費費用 那電費,水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借:長期待攤費用 貸:銀行存款/現金 等開業之后轉到銷售或者管理費用 借:銷售/管理費用 貸:長期待攤費用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數的直接先放長期待攤費用里面,小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢?請專業老師給與指點 那小的開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費這樣笑的費用,是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎? 借:管理費用/開辦費/開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費 貸:銀行存款/現金
你好,老師,請問我公司有一些空地租賃給做光伏發電的了,每年收一次租賃,這個租賃費要繳增值稅嗎?這屬于營業外收入吧
產品的文件處理費用,是什么會計科目
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
房地產甲方支付油漆工工資2600元,怎么做會計分錄
老師,我司做三體系認證,來的2位老師的路費我司負責報銷,請問應該如何記賬?
老師,我24年有一筆出口業務的收入確認在了25年1月份,現在稅務老師上我做更正申報,請問更正申報具體怎么做
18萬包4個月賓館,怎么建賬,期初余額18要放在哪里
公司電子稅務局內顯示有的通行費進項稅,在做抵扣的時候進行了勾選并抵扣,現在發現根本員工沒有上交這部分通行費發票,涉及金額抵扣的稅費是3塊錢,賬務和稅是去年11月的,我希望繳納這部分稅款,我應該怎么做
馬上匯算清繳了,去年第四季度財報其他應收款是負數,報年報的財報可以調整嗎?還是說不用調?因為把負數調為正數,以后兩邊資產負債表的資產總額會變掉。我是剛接手這一家公司的
老師,新注冊公司稅局注冊流程是怎樣的?