您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝 調(diào)增繳稅后的會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)繳所得稅,就是在匯算清繳繳了所得稅后的會(huì)計(jì)分錄是這么做的嗎?
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會(huì)計(jì)分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系對(duì)不上了 差了這個(gè)匯算清繳的稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)我要怎么修改
老師,做匯算清繳后,由于招待費(fèi)只抵扣60%,調(diào)增所得稅。因?yàn)樵鹊睦麧?rùn)總額就是負(fù)的,調(diào)增后仍然不需要繳納所得稅。這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,使未分配利潤(rùn)和匯算清繳后的金額一致。
老師,公司要注銷(xiāo)了,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后,科長(zhǎng)要求賬面也進(jìn)行調(diào)增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50000 貸:以前年度損益調(diào)整 50000 這導(dǎo)致我的報(bào)表未分配利潤(rùn)期末余額不等于期初+本年累計(jì)利潤(rùn),這種情況怎么調(diào)整。
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里,投資性房地產(chǎn)折舊填在哪塊
2025年5月9日現(xiàn)金支票日期大寫(xiě)
老師您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額留存150萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,前面會(huì)計(jì)有三個(gè)月沒(méi)入賬,如果都入里就會(huì)有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊(cè)需要我們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營(yíng)范圍有再生資源回收的業(yè)務(wù)類(lèi)型,需要這個(gè)才能辦嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下電子設(shè)備固定資產(chǎn)折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時(shí)候還有折舊費(fèi)產(chǎn)生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報(bào),這個(gè)資金寫(xiě)多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報(bào)個(gè)稅
老師,我們公司是食堂,專(zhuān)供一兩個(gè)公司的飯食,現(xiàn)在是小規(guī)模,4月份已經(jīng)開(kāi)始供飯,5月份,也就是現(xiàn)在要開(kāi)4月份的票,現(xiàn)在要開(kāi)票的這個(gè)公司是可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,但另一個(gè)公司要求一定要是6個(gè)點(diǎn)的票,我想問(wèn),如果在5月份,我即開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的小規(guī)模普票,又開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的普票,我怎么申報(bào)呀
老師,小規(guī)模公司,去年做了一筆外貿(mào)的訂單,預(yù)繳所得稅的時(shí)候收入比報(bào)關(guān)單上的少了很多,款是回了的做的預(yù)收款,現(xiàn)在匯算的時(shí)候,怎么調(diào)呀,用調(diào)賬不
老師,我想問(wèn)下月報(bào)的現(xiàn)金流量表上邊的期初現(xiàn)金余額是不是上月資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末數(shù)(畫(huà)雙框的那個(gè)數(shù))
你好; 調(diào)增后調(diào)表即可; 不用去調(diào)整分錄哈
可以直接把資產(chǎn)負(fù)債表上的“未分配利潤(rùn)”改成調(diào)增后的金額嗎?
你好;不去動(dòng) 報(bào)表數(shù)據(jù)哈 ; 匯算表格修改即可
可抵扣所得稅的金額,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),以后都不一致了。沒(méi)關(guān)系嗎? 是否要用以前年度損益進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整?
你好;沒(méi)有關(guān)系哈 ; 你是匯算調(diào)表 招待費(fèi); 不是 去改賬哈