同學,你好 個人出租房屋,房產稅4%,你這個是有其他優惠的
【計算題】張某任職于國內某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補助費500元。(2)6月在某大學授課,取得講學收入3500元。(3)取得省級人民政府頒發的文化獎金13000元。(4)按市場價格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元。張某本年專項扣除、專項附加扣除共計24000元,不考慮其他稅收因素,請計算:(1)張某綜合所得應該繳納的個人所得稅。(2)張某租賃所得應該繳納的個人所得稅。(3)張某本年度應該繳納的個人所得稅。
【計算題】張某任職于國內某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補助費500元。(2)6月在某大學授課,取得講學收入3500元。(3)取得省級人民政府頒發的文化獎金13000元。(4)按市場價格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元。張某本年專項扣除、專項附加扣除共計24000元,不考慮其他稅收因素,請計算:(1)張某綜合所得應該繳納的個人所得稅。(2)張某租賃所得應該繳納的個人所得稅。(3)張某本年度應該繳納的個人所得稅
【計算題】張某任職于國內某軟件 (1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補助費500元。 (2)6月在某大學授課,取得講學收入3500元。 (3)取得省級人民政府頒發的文化獎金13000元。 (4)按市場價格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元。張某本年專項扣除、專項附加扣除共計24000元,不考慮其他稅收因素,請計算: (1)張某綜合所得應該繳納的個人所得稅。(2)張某租賃所得應該繳納的個人所得稅。(3)張某本年度應該繳納的個人所得稅
39.【計算題】張某任職于國內某軟件公司,2022年取得的收入如下:(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒禮助費500元。(2)6月在某大學授課,取得講學收入3500元。(3)取得省級人民政府頒發的文化獎金13000元。(4)按市場價格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元。張某本年專項扣除、專項附加扣除共計24000元,不考慮其他稅收因素,請計算:(1)張某綜合所得應該繳納的個人所得稅。(2)張某租賃所得應該繳納的個人所得稅。(3)張某本年度應該繳納的個人所得稅。個人所得稅稅率表(綜合所得適用)
1.每月工資現金收入18000元,沒有托兒補助費500元六月在某大學教授取得獎學收入3500元,人民政府頒發的文化獎金13000元,嗯市場價格出租住房每月取得不含稅租金收入15000元每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元,張某本年專項扣除專項附加扣除共計24000元不考慮其他稅收因素,請計算1.張某綜合所得應該繳納的個人所得稅2.張某租賃所得應該繳納的個人所得稅3.張某本年度應張某本年度應該繳納的個人所得稅
公司要注銷,應收賬款有貸方余額怎么平賬
工程公司可以開勞務費嗎?需要什么資質
老師 選項A權益性投資 指的是股票債券嗎
我們是開6%普票的一般納稅人,收到了小規模納稅人1%農產品專票和一般納稅人1%農產品專票,都能按9%抵扣增值稅嗎
老師 請問一下 匯算清繳的時候, 一般納稅人有開13%9%6% 三種稅率的發票 銷售收入那里應該填13%稅率? 提供勞務收入 建造合同收入 又該怎么填?
開具發票,取得發票 銀行對賬單回單會有流水嗎?
宋生老師好,印花稅的詳細會計分錄怎么做 包括計提和支付印花稅
一次性勞務所得3萬,要交多少個稅啊
出售公司使用過的公車,需要計入企業所得稅收入,繳納企業所得稅嗎
老師財務報表稅務年報數據和當年12月31號的數據有啥區別
有什么優惠呢 房產稅是按2%來計算的,應該是配合六稅兩費的優惠政策
按2%算出來的是300元,這樣還有50元,我想知道是依據什么政策減出來的
同學,你好 依據什么政策減出來的 當地會有地方政策的,你可以咨詢當地稅務局