可以的,可以這么做。
請問老師,如果法人注資50萬變成實收資本,但沒有通過貨幣,之前賬上他往來科目余額表有其他應收款45萬左右掛著,請問如何做會計分錄?這樣是不是就增加其他應收款50萬了,貸實收資本嘛?怎么感覺怪怪的?
老師,您好,請問,我們公司注銷需要查賬,目前現金掛賬100w,其他應收-法人,也有掛賬100w,但是實收資本(實繳)有300w。我可不可以 借:實收資本 200w 貸:現金 100w 其他應收-法人 100w。。這樣把科目沖抵。
老師,您好,我們公司當年是實繳注冊資本300萬,現在想辦理遷移注銷,需要清空賬面其他應收-法人和現金,做一筆:借 實收資本 貸 其他應收-法人和現金。這樣的話,實收資本會減少,我們還需要更改營業執照上面的注冊資本嗎?
你好老師,我的賬上一開始實收資本是0,后來實收資本變成100萬。當時應該做了一筆分錄,借:其他應收款-法人 100萬 貸:實收資本100萬 所以現在其他應收款金額特別大。 現在稅務局要查賬,這個有問題嗎?
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應付款—法人。 現在這筆錢還不上來,想要直接轉成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應付款—法人 貸:實收資本
母公司資產下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
老師好,我們的帳之前一直在代賬那做,固定資產這塊要怎么從哪下手呢,數據搞不懂,代賬那的固定資產明細有些都是19年的還在提,去年裝修買的家具電腦都沒見在固定資產上顯示,都給做了費用了,我現在怎么入手呢
您好老師,公司24年7月后的5年內實繳,7月前的?3年過渡期也就是8年,不能超2032年,但是這個過渡期是從開業開始算還是從24年開始算啊,比如我這家公司是2018年開業,是2026年實繳還是2027年實繳啊
請問公司員工電話費實報實銷,電話是員工個人姓名,能入賬嗎?計不計入綜合所得繳納個稅?
增值稅怎么算?怎么銷項跟進項差不多,稅還交很多呢
今年2月份新成立了一家道路運輸的物流公司,3-4月一共開票7萬稅率1%的普票,但是現在客戶要求要開稅率9%的發票,要從小規模申請為一般納稅人嗎?需要提供什么資料,申請后多久可以開出9%的發票呢?
小規模開出去的專票一般人能抵扣嗎
一般納稅人開具專票稅率是6%,開普票也是嗎?
請問,在電子稅務局如何查詢合計繳稅金額?
老師,那我全部做到這個月,是不是有點明顯?
你好,現金,你們待會有100萬嗎?
現金和其他應收都是常年積累下來的,我的意思是,我在注銷這個月,做這筆沖抵的分錄好呢,還是我做到去年的賬里。
如果你做這一筆,不管去年今年都是一樣的,在今年做就行。
好的,謝謝老師,這個原理是不是,當初法人入資,實際就是把錢借給公司,讓公司去經營,現在公司注銷了,法人理應從公司賬面拿走,當初入資的錢。
注銷的時候可以撤回。
好的,謝謝老師,祝工作順利
不用客氣,工作愉快。
老師,打擾了,突然想到,實收資本把現金和其他應收沖完后,還剩100w的實收資本,報表上面體現這個100w的實收資本,沒問題吧。
還有哪些科目有余額?資產負債表期末余額都需要是零。
別的科目,基本都清干凈了。這個賬面就是現金和其他應收過大。
你好,實收資本有余額的話,他肯定還有另一個科目有余額的不平。
老師,資產負債表就是這個樣子。平著呢,只是實收資本沒有完全沖沒有。、
貨幣資金充完了,把它全部還實收資本。
老師,我不太明白您的意思。
機械實收資本貸銀行存款或者是庫存現金,把這個三充完了,他你留著三干什么?
哦。老師,您是說把銀行的3塊錢也用實收資本沖干凈,可以我并沒有從銀行把這3塊錢取出來呀。
直接轉給個人就可以的,轉給你股東。