你好,可以的,可以作為其他應(yīng)付款核算
請(qǐng)問下去年注冊(cè)的企業(yè),今年股東有陸續(xù)轉(zhuǎn)錢到公司賬戶備注投資款,收到這筆資金要怎么做分錄,另外是否要繳納印花稅,是先掛其他應(yīng)付款,什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,轉(zhuǎn)之前需要做驗(yàn)資嗎?印花稅是在驗(yàn)證后一次性繳納還是每投資一筆就要交呢
超出注冊(cè)資本金部分,本來屬于借款,銀行轉(zhuǎn)入資金時(shí)寫成了投資款,后面還繳納印花稅,做賬還能直接做回其他應(yīng)付款—股東這個(gè)科目嗎?
注冊(cè)資本金全額實(shí)繳。后面股東轉(zhuǎn)入借款時(shí)還備注了投資款,會(huì)計(jì)看到投資款就直接繳納資金賬簿印花稅,賬務(wù)還是做其他應(yīng)付款,會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?會(huì)不會(huì)要求企業(yè)要增資處理?
老師,注冊(cè)資本實(shí)繳的時(shí)候,股東借給公司的款是其他應(yīng)付款嗎,直接轉(zhuǎn)成股東的實(shí)繳金額可以嗎?還有能用庫(kù)存商品作為實(shí)繳出資嗎,就是公司注冊(cè)后一直沒有實(shí)繳過資金,都是用股東借款了,然后這個(gè)庫(kù)存商品原材料啥的就是用股東借款買的
我問的是實(shí)收資本的事情,我開賬的時(shí)候做了大概四十幾萬的實(shí)收資本,但是只是記賬做了,沒有走手續(xù)。現(xiàn)在其他應(yīng)付款大概有80W的,是一個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)來的款,我就一直記借款 ,科目就其他應(yīng)付款 。現(xiàn)在想把這個(gè)科目轉(zhuǎn)實(shí)收資本,是直接做賬然后申報(bào)繳納印花稅就可以嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請(qǐng)問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,寫錯(cuò)了,可以更正稅務(wù)局,要是問起來需要做說明。
印花稅多交了不管他了,把會(huì)計(jì)分錄改回來就好了吧
印花稅多交的可以申請(qǐng)退稅,然后賬務(wù)處理錯(cuò)的更正就行了。
印花稅是在2021年就交了,申請(qǐng)退款比較麻煩吧?可否不管他,直接改回會(huì)計(jì)賬務(wù)就行?
你好 可以不管的呢可以