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執行企業會計準則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發票,是不是需要需要納稅調減?收到發票時, 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 第三筆分錄需要做嗎 22年的納稅調減和會計分錄正確嗎?

2023-05-05 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 09:59

你好,第一個和第二個需要做的納稅調減,你如果需要有退稅才做第三個。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:02

如果我年度只有這一個調整事項,納稅調減就是需要退稅了吧

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:06

你好,你之前交了稅款嗎?如果交了稅款的話會退稅。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:09

如果費用發票是2萬元,對應的所得稅是0.5萬元, 執行企業會計準則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發票,是不是需要需要納稅調減?收到發票時, 借:以前年度損益調整 2 貸:其他應付款 2 借:應交稅費—應交企業所得稅 0.5 貸:以前年度損益調整 0.5 借:利潤分配—未分配利潤 1.5 貸:以前年度損益調整 1.5 分錄金額正確嗎?可以退稅0.5 萬元嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:13

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:20

如果當年還有其他調整事項,就先不做第三個關于應交稅費-應交企業所得稅的分錄嗎?直接前兩個分錄借貸都是2嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:25

對的,是的,正確的。上面的分錄是正確的。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:25

如果當年還有其他調整事項,2萬發票收到就先不做關于應交稅費-應交企業所得稅的分錄嗎?只做前兩個分錄,這樣分錄金額正確嗎? 借:以前年度損益調整 2 貸:其他應付款 2 借:利潤分配—未分配利潤 2 貸:以前年度損益調整 2

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:28

一般情況下,如果當年有很多納稅調整事項,調整完所有收入成本費用后,最后做一筆有應交稅費-應交企業所得稅和以前年度損益調整的分錄嗎?這樣理解對么

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:32

可以的,可以這么理解的。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:40

郭老師,如果23年1月發生了22年10月份銷售折讓價稅合計2.26萬元,并且開具了紅沖發票2.26萬元,匯算22年的時候應該怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:42

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。2.26萬。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:48

開具紅沖發票時,怎么做賬記分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:50

借預付賬款,貸以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:54

對購買方而言,收到跨年度紅沖發票,進行納稅調增,那對于銷售方而言,跨年度開具紅沖發票,應該怎么做賬,怎么進行納稅調整呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:57

你好,直接做當年的收入,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數,做當年里面。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 10:58

23年紅沖22年銷售收入,需要對22年的銷售折讓收入進行納稅調整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 11:00

銷售方不需要的,因為銷售方他做了以前年度損益調整,它的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,所以他直接做到當年就行。

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快賬用戶1897 追問 2023-05-05 11:04

那這樣的話,24年匯算23年的時候,需要對這個銷售這讓紅字發票進行納稅調整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 11:05

你好,不需要的,不用的。

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