您好,這個(gè)是可以的,可以
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
上月發(fā)票因?yàn)槎愄?hào)的問(wèn)題這個(gè)月要全部重新開(kāi),這個(gè)月要紅沖,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票跟重開(kāi)新的發(fā)票這個(gè)時(shí)間次序有沒(méi)有要求,因?yàn)槲野l(fā)票數(shù)量有限,這個(gè)月沒(méi)有抄報(bào)稅不能申領(lǐng)發(fā)票,我可以先按正確的發(fā)票開(kāi)了,然后等報(bào)完稅在申領(lǐng)發(fā)票在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師 就是一般納稅人 3月份的時(shí)候有留底稅額 稅管員說(shuō)不可以留底 然后3月份我就把留底稅額填在未開(kāi)發(fā)票一爛 然后4月份沒(méi)有開(kāi)票 現(xiàn)在5月份開(kāi)票了 稅額比之前的金額小 我現(xiàn)在怎么報(bào)稅呀
小白求解,清卡是不是點(diǎn)那個(gè)反寫(xiě)監(jiān)控?我上個(gè)月還有4張發(fā)票,總的是10份票量,然后今天去領(lǐng),沒(méi)有領(lǐng)到票,說(shuō)沒(méi)有清卡,我以為上個(gè)月報(bào)完了稅還能領(lǐng)6份
老師請(qǐng)問(wèn)我公司11月份是小規(guī)模,開(kāi)得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開(kāi)票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)業(yè)務(wù)中,很多時(shí)候存在已開(kāi)票,但是款未收,未發(fā)貨的情況。 增值稅納稅義務(wù)?:發(fā)票開(kāi)具后即需按開(kāi)票金額申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額; ?會(huì)計(jì)收入確認(rèn)原則?:未發(fā)貨時(shí)商品控制權(quán)未轉(zhuǎn)移,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入; ?金稅三期系統(tǒng)規(guī)則?:系統(tǒng)自動(dòng)讀取開(kāi)票金額并帶入增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致收入填報(bào)沖突。 這種情況該如何處理??
企業(yè)年報(bào)的申報(bào)流程是怎樣的,需要填哪些信息?
老師,我上個(gè)月多記了125元的成本,怎么沖銷?
你好,三級(jí)科目余額表是怎么做的?有三級(jí)科目余額表的模版嗎?
小微企業(yè),合同額是57,開(kāi)票稅率是3,收到進(jìn)項(xiàng)50,這樣需要繳納的企業(yè)所得稅是多少?
老師,公司的股東由自然人變企業(yè)股東了,報(bào)工商年報(bào)股東及出資信息原股東信息是不是要?jiǎng)h除,然后新增企業(yè)股東信息呢
服裝制造企業(yè),如果工作服放在庫(kù)存商品里面,那工牌放在哪里?
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金稅收金額和實(shí)際發(fā)生金額填的是截止到去年12月份發(fā)放的還是匯算清繳前已發(fā)放去年的工資
我們公司注冊(cè)資本是500萬(wàn),股東A占股百分之20,實(shí)繳了80萬(wàn),現(xiàn)在想把注冊(cè)資本減資200萬(wàn),可以嗎,股東A還是先股百分之20