你好,因為你這個留底退稅抵扣了你的附加稅,本來增值稅退回,附加稅給你退回,但是這個附加稅沒有退回留著以后抵
老師,你好!之前有留底退稅了70萬,這個月交納了3萬增值稅,附加稅不用交了。那么我賬務處理這塊附加稅還用計提嗎?
老師,我公司上個月計算的應交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發現,附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎上計算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師你好!企業有留底退稅的次月交增值稅但附加稅不用交是為什么呢!
老師8月份有留底稅后來申請了增量留底退稅,款8月已到帳,9月份有交增值稅,為什么附加稅報表里跳出來不用我交附加稅費,不理解
#提問#老師,這月交上月的增值稅,之前有留底退稅,為什么附加稅不交啊,附加稅不是跟著增值稅來的嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
假如說我當時留底退稅給我退了20000元,退附加應該給我退20000*12%=2400元,沒有退,留著以后交附加稅的時候抵減,是這個意思嗎?
是的,是這個意思的。
那么現在單位要是符合條件的話留底退稅還是不給退附加稅嗎
拿號不退,不退,不退。
你好,不退不退不退
在納稅申報表上不是直接扣除的附加稅的金額,而是留底退稅本期扣除額,為什么?
你好,你這個月繳納的增值稅是100,你留底退稅是200,那還有剩余的100沒有抵扣不是嗎?留著以后抵扣
那我這月交上月的增值稅,增值稅轉到未交增值稅里了,附加稅這月有留底退稅抵減,附加稅還需要做計提的分錄嗎?
附加稅交多少,集體多少。
附加稅本身跟著增值稅計提,但是我有留底退稅交不著,這樣還需要做計提分錄嗎?
不交的不用計提不用管啦。