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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)向農(nóng)民收購玉米10噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價20000元,所收購玉米當(dāng)月全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)膨化食品。(2)修繕產(chǎn)品展示廳,取得裝飾設(shè)計公司開具的增值稅普通發(fā)票注明稅額150元,取得裝修公司開具的增值稅專用發(fā)票注明稅額2700元。(3)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會,取得注明張某,王某身份信息的高鐵車票,票價金額1635元;取得酒店開具的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明稅額180元。(4)采取預(yù)收貨款方式向乙公司銷售果蔬食品一批,甲公司7月6日收到貨款250000元,7月18日發(fā)出貨物,7月21日開具增值稅專用發(fā)票.乙公司7月22日收到該批果蔬食品(5)采取折扣方式向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額500000元,因丙公司購貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司55000元的價格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票(的金額欄)內(nèi)分別注明。己知:農(nóng)產(chǎn)品扣除率一般為9%,但.購進(jìn)用于生產(chǎn)適用13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%扣除率計算進(jìn)項稅額;鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)按照9%

2023-04-30 22:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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你好同學(xué),需要咨詢什么
2023-04-30
您好,這個是全部的嗎
2023-03-30
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額20000*0.09=1800 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項2700 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項稅額1635/1.09*0.09+180=315 業(yè)務(wù)4銷項稅額是250000*0.13=32500 業(yè)務(wù)5銷項稅565000/1.13*0.13=65000 試計算甲公司本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 (32500+65000)-(1800+2700+315)=92685
2022-04-21
你好需要計算做好了給你
2022-04-21
同學(xué),題目沒有寫全哦
2022-06-22
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