已經開具了紅字發票嗎?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
老師,我們是購買方,有一張發票我們已經認證抵扣了,因為開票信息對方填寫錯誤需要紅沖,那紅沖發票需要給我們嗎
材料商給我們寄了一張專票,我們已經抵扣了,現在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
對方給我們開的票,我們已經抵扣,現在給對方提供紅字信息表,對方是不是該給我們紅字發票,然后賬和稅分別應怎么處理,之前抵扣的那張票,對方要,我們是不是不應該給他們,我們已經入賬了
老師,對方發票已經抵扣了,我們現在沖紅了,那需要給對方發票嗎?給哪聯呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
紅字發票開具了甲方已提供了抵扣表
紅字發票開具了,對方已抵扣,原來錯誤的抵扣聯要給對方,同時需要將紅字發票也給對方,對方需要再做進項轉出
沖紅的抵扣聯和發票聯都要寄嗎
沖紅的抵扣聯和發票聯都要寄