嗯嗯,這個是需要計入的哈
老師,工商年報中納稅總額包括在外地預交的增值稅嗎
老師,企業工商年報的納稅總額需要把企業預交的增值稅加進去嗎?
老師,再填工商年報時,納稅總額是把今年總交的稅款扣除個稅,那么預交的企業所得稅需要扣嗎,我們還沒有做匯算清繳
老師,房地產行業做工商年報的時候,納稅總額包含預繳的增值稅金額嗎?
請問老師,建筑服務提供異地服務,外地預繳的稅款沒有在電子稅務局的完稅憑證上提現,抱工商年報資產狀況信息納稅總額需要把外地預繳的稅款加上嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
為啥要計入呢
是預交到外地的啊
還是你們公司承擔的稅收
嗯嗯,那這個有明的通知嗎?
哪里有明確的規定呢
沒有的,按我說的上報就是了
但是我們可以在進項抵扣啊
這個怎么理解呢?
要抵扣就抵扣就是了哈
?啥意思不太懂
意思是上報當年實際交的,那個就是你實際交的,即使是抵減了,并不影響整體交的稅。只是交的地方不同而已
但是我是全額計算預繳2%
直接上報就是了哈。
但是我問稅務局老師說不是的
說我按照9%來算,不用計入,如果按照7%才計入的
這個是工商年報,不是稅局報送的。填報的是你實際交的稅
但是我交了可以進項抵扣,所以還是那句話,預交增值稅為啥要計入呢?
不管是否抵扣,你交的總的稅金不會變的
是的,你這個是實物操作嗎?
但是我繳納的預交增值稅在電子稅務局查不到啊
不是一個模塊的
你做的賬上能查到就行
是的,賬上可以查到
舉個例子,本來申報是100,預交了30,本地70,你交的稅還是100.