需要,需要改去年申報
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發票未收到,匯算清繳調增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內做紅沖分錄對嗎?謝謝
你好目前做2021面的匯算清繳,然后我在今年22年2月份的時候發現20面有筆收入做錯了,就是全年收入多做了,那么我現在做21年的匯算清繳要怎么處理調整?20年的年報需要去修改嗎,謝謝
22年的沖銷暫估沖成了主營業務收入,現在23年做22年匯算清繳發現不對,我需要怎么改?需要改去年申報嗎?
有家企業22年12月開了3%專票,23年紅沖了,重開了1%的專票,這樣22年的收入就有差額了,在賬務上要怎么處理呢?還有在稅務上要怎么處理,是先改22年第四季度增值稅申報表,再改匯算調增收入嗎?
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調增交了所得稅,之前做賬 借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估,現在不付,也收到發票了,做賬還是紅沖嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
改哪些申報
是22年10月沖錯的
修改四季度申報表即可
好的,需要把22年10月的憑證更改過來吧?再更正申報?
是,把22年10月的憑證更改過來,再更正申報
不需要更正23年1季度申報吧?
不需要更正23年1季度申報
這個不影響23年期初數據嗎?
會影響23年期初數據。影響的資產負債表,沒關系
這個影響了,沒關系嗎?不需要更正?
沒關系的,可不更正,二季度按正確的期初報即可
我是直接在10月份把做錯的那筆直接反沖回來,做一筆正確的分錄嗎?
直接在10月份把做錯的那筆直接反沖回來,做一筆正確的分錄。
那筆做錯本來就是沖銷暫估的分錄,改正也還是把這個反沖?
是,改正也還是把這個反沖