你好;? ? 你這個應該是 你添加了明細后; 你用了這個科目做賬了。所以沒法直接刪除了。? 考慮把這個余額轉出去? ;? 或者是禁用這個科目 ; 以后不用即可?
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業務怎么處理呢,我做了這個業務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,你好,這預付賬款這個科目,之前設置了供應上的核算項目。 我在下面新增了一個明細,然后我只要點擊他就必須選擇一個新增的那個明細。 現在刪除說已經發生業務了。這該怎么刪啊
出口退稅進項勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應交稅費進項稅,貸應付賬款,下個月做了進項轉出,怎么寫分錄
我們是廣告傳媒公司,可以增加網絡銷售的經營范圍嗎,
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發現公司有些資料不規范,并多次和老板溝通 要他找些專業的人來規范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應,在公司只是做簡單的,保管票據)公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導致保管的票據擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續續來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據,導致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續續過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發票的時候繳納的,我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算,基數是什么,我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業有
老師請問一下,數電里的庫存發票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們去年確認了借方:應收賬款620000 貸方:主營業務收入601941.75 應交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結果2025年我們說是這個服務終止,要沖紅26萬的發票,應該怎么賬務處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔1100左右,個人承擔400多,現在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細是多少?
禁用之后,還是讓我選擇明細
你好;? 禁用了還選擇; 你是不是禁用沒有操作對; 設置 看看? ;重新去處理下禁用?
而且我之前的也全都都這個預付賬款的明細
你好 ;? ?那說明你之前用到了這個科目; 你就沒法刪除; 只有想辦法禁用這個科目才行的??
我把這個明細科目的名稱改為“.”了
你好;? 你這個是設置錯誤了 ; 還是說你要重新添加一個科目來用?
就是在預付賬款加了個明細,沒想到就成這樣了。 我現在禁用的話,預付賬款的總賬科目沒法用了。必須要我選擇明細。 而且之前所以的預付賬款總賬科目全部都變成有明細的了。 好像是把之前的也覆蓋了。也刪不掉,也沒法禁用。
你好;? ?這個還得讓售后遠程給你看看 ;這個是? 應該設置原因的? ?
所以我把添加的這個預付賬款明細科目,把他的名稱改為了“.” 至少不是很影響之前的。
你好;? ?意思你 想改了之后; 不影響之前的數據; 那你要 核對好發生金額和期末余額 是否是真實的數據哦 ;核對下? ?