你好,那經(jīng)營,否則你累計(jì)扣除費(fèi)用不要填寫零,你看一下你的自然人電子稅務(wù)局里面還能修改吧。
老師:我們3個(gè)股東,已經(jīng)申報(bào)完生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅了,但是在申報(bào)員工薪金所得稅的時(shí)候,提示3位股東還沒有正常申報(bào)綜合所得,但是他們沒有工資,怎么申報(bào)呀,向我們這種公司,股東是需要申報(bào)兩個(gè)個(gè)稅的是嗎?
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個(gè)人所得稅60元,但是在7月、8月申報(bào)工資薪金的時(shí)候,系統(tǒng)生成不用繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在申報(bào)9月工資的時(shí)候,他需要繳納個(gè)人所得稅42.41元,這個(gè)是怎么計(jì)算的呢?
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
請(qǐng)教老師我是法人哈,我有個(gè)0申報(bào)的公司,但是我在其他公司領(lǐng)取有正常的工資薪金,我在匯算清繳的時(shí)候提示我減除費(fèi)用被經(jīng)營所得占用了,經(jīng)營所得是0,但是工資薪金要全額繳稅,應(yīng)該如何處理呢?
請(qǐng)教老師我是法人哈,我有個(gè)0申報(bào)的公司,但是我在其他公司領(lǐng)取有正常的工資薪金,我在匯算清繳的時(shí)候提示我減除費(fèi)用被經(jīng)營所得占用了,經(jīng)營所得是0,但是工資薪金要全額繳稅,應(yīng)該如何處理呢?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請(qǐng)問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
老師,沒有看明白您是什么意思呢?我理解的是因?yàn)槲沂欠ㄈ耍疑陥?bào)了企業(yè)所得稅的年報(bào),占用了減除費(fèi)用,您的意思是我在自然人扣繳端里面申報(bào)了經(jīng)營所得嗎?
你好,我的意思是你申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的時(shí)候,有一個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用,這個(gè)6萬你不要填寫,你現(xiàn)在去更正一下,你看下還能修改吧,因?yàn)橐呀?jīng)過了匯算清繳的時(shí)間。
公司是小規(guī)模噠,不是個(gè)體戶,小規(guī)模還沒有過時(shí)間吧
生產(chǎn)經(jīng)營所得是什么的,這已經(jīng)過了時(shí)間,截止到三月底,你自己判斷一下。
小規(guī)模沒有生產(chǎn)經(jīng)營所得這張表呀,只有增值稅,企業(yè)所得稅這些,都是5.31日截止日期呀
那誰給他申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營, 可是上面明明提示了有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得。
老板是不是有一個(gè)個(gè)體戶?
您的意思是說企業(yè)所得稅是不影響或者說占用這個(gè)5000的扣除的是吧,我查了個(gè)人所得稅App里面只有兩個(gè)小規(guī)模的公司,其他就沒有了呀,哪里可以查呀
這個(gè)你問下你老板吧。