你好,免稅的含有1%的普通發(fā)票在第十欄,專票的在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%只填寫專票1%不含稅的銷售額乘以2%算就可以的。是個體戶的嗎?
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師你好,小微企業(yè)季度銷售額未達(dá)到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報表時,是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了啊?還需要填附表嗎?
老師好,小規(guī)模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
老師,小規(guī)模企業(yè) ,1-3月的銷售額已超30萬,有部分是開了專票,有部分是開了普票,專票是正常交稅,普票這部分是填在免稅銷售額這里對嗎
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
是私營有限責(zé)任公司算是個體戶吧
不屬于個體戶,在第十行里面填寫。
減免的專票那2%填寫在多少欄里?
你好,應(yīng)該是主表16行還是18行,你看一下你自己的吧,應(yīng)納稅減征額,反正是這一個。
那這個專票還是填在第一第二行里?普票填在第十行嗎?
對的,是的,是這么做的。
我專票開了不含稅金額是71564.36稅是715.64%我填專票 是用71564.36*0.02=1431.28這個金額填在應(yīng)納稅減征額欄嗎?
對的,是的,是這么做的。
那普票和免稅哪里有一部分0稅率的有部分1%的都一起填在第10欄,下面稅款計算那欄自己彈出那些小微企業(yè)免稅額不用管?
也是按照免稅的稅額3 來
老師是這樣填的吧?
對的,是的,是這么做的。
老師麻煩你了辛苦了感謝 還有就是這個企業(yè)是做廣告服務(wù)的有個文化事業(yè)建設(shè)費申報(營改增)這個表是要把增值稅那里申報了自己會談出來需要交多少錢嗎?
社交文化事業(yè)建設(shè)費的是多少?你們是差額嗎?允不允許填寫扣除?
我沒搞過這個事業(yè)建設(shè)費用都不懂要不要自己填?
開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
給那些單位開的廣告費印刷費橫幅之內(nèi)的
(1)廣告代理收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(2)廣告發(fā)布收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(3)廣告宣傳收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(4)廣告播映收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(5)廣告展示收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費
看下里面有這些內(nèi)容吧。