不可以 因為你申報增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致的,你申報增值稅的時候用不含稅的金額申報,你這樣做的話,這是加稅合計都填寫了所得稅的申報表里面的營業收入。
小規模納稅人開票時借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額。在季度免30萬以內不用交稅,是不是在下月做分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸營業外收入?還是有其他更好的方法?
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
小規模納稅人30萬以內免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應收帳款,貸主營業務收入,,就不分別這借應收帳款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅,再借應交稅費銷項稅,貸營業外收入
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應收賬款 貸:主營業務收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業外收入
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那就是我寫會計分錄,就要按照我說的第二種就行嗎?
是的,是的,需要這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。