您好,這個(gè)是全部的嗎
甲公司為居民企業(yè)《注冊(cè)地不在中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)特定區(qū)域內(nèi)),主要從事服裝生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年度實(shí)際占用的土地面積為20000平方米,擁有房產(chǎn)原值6000π*1。甲公司2021年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下(1)銷(xiāo)售服裝取得含增值稅價(jià)款11300萬(wàn)元(2)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招特費(fèi)支出100萬(wàn)元(3)向稅務(wù)機(jī)關(guān)納增值稅520萬(wàn)元(4)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元(5)向股東支付股息150萬(wàn)元。直接向貧困人員王某捐贈(zèng)01萬(wàn)元。發(fā)生與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的非廣告性質(zhì)贊助支出3萬(wàn)元(6)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款300萬(wàn)元。已知:增值稅稅率為13%;從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅李為12%,當(dāng)?shù)匾?guī)定房產(chǎn)稅扣除比例為30%:城鎮(zhèn)土地使用稅每平方米年稅額12元:城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為:教育費(fèi)附加征收比車(chē)為3%:企業(yè)友生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5%要求根據(jù)上述資料,不考慮其他因索,分析回答下列小題
甲公司為居民企業(yè),主要從事電子配件生產(chǎn)與零食。2022年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)取得銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)650萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出60萬(wàn)元,銀行借款利息支出3萬(wàn)元。(3)通過(guò)市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款15萬(wàn)元用于扶貧,直接捐款5萬(wàn)元。(4)利潤(rùn)總額310萬(wàn)元。計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
甲公司為居民企業(yè),主要從事電子配件生產(chǎn)與零食。2022年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)取得銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)650萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出60萬(wàn)元,銀行借款利息支出3萬(wàn)元。(3)通過(guò)市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款15萬(wàn)元用于扶貧,直接捐款5萬(wàn)元。(4)利潤(rùn)總額310萬(wàn)元。計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
甲公司為居民企業(yè),主要從事電子配件生產(chǎn)與零食。2022年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)取得銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)650萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出60萬(wàn)元,銀行借款利息支出3萬(wàn)元。(3)通過(guò)市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款15萬(wàn)元用于扶貧,直接捐款5萬(wàn)元。(4)利潤(rùn)總額310萬(wàn)元。計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
甲公司為居民企業(yè),主要從事電子配件生產(chǎn)與零食。2022年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)取得銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元。(2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)650萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出60萬(wàn)元,銀行借款利息支出3萬(wàn)元。(3)通過(guò)市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款15萬(wàn)元用于扶貧,直接捐款5萬(wàn)元。(4)利潤(rùn)總額310萬(wàn)元。計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專(zhuān)管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷(xiāo)售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車(chē)輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?