建議十二月份暫估,然后一月份發票到了紅沖暫估在做發票的
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費用,是不是要用以前年度損益啊
老師,我1月份收到的成本發票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師好,我2023年1月份取得的發票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實際的?
老師單位有一張發票在2023年12月份入了一筆, 又在2024年一月份入了一筆, 可以把2024年1月份多入的這一筆在四月份 把它沖紅,成本轉出來, 在四月份再暫估一個一月份的成本 再重新結轉補一個一月份的主營業務成本可以嗎 老師
老師我想咨詢下,23年12月暫估成本100萬,然后24年5月份到票60萬,這個60萬的發票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
紅沖這一筆是做在1月份吧?實際的發票也做在1月份吧?
可以的,可以這么做的。
暫估那一筆,我需要在12月份結轉成本吧?不然跟利潤表沒關系,業因為我們是建筑
看一下它屬于哪一年的成本,如果是屬于去年的可以的。
老師,這種情況是要去大廳嗎
你好對的 可以去問下的