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我們是小規模納稅人,第一季度開了1%個點的普通發票不含稅金額272241.6元,增值稅申報表填在第幾行

2023-04-14 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 16:35

你好,同學,填寫在免稅銷售額那里

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快賬用戶6733 追問 2023-04-14 16:36

增值稅減免稅申報明細表怎么填呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 16:44

選小微企業 3減1,然后本期字符串是272241.6*2%

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你好,同學,填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
您好,正在為您解答
2023-04-15
你好,你這個5%不動產是銷售的嗎?
2023-07-17
《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(2023年第1號)第七條規定,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 你公司一季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2023-10-08
你好,第一欄和第二欄填寫19306.94第十欄填寫4455.45
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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