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老師,廚房夠菜,供應商發(fā)票多開了怎么做分錄,借:主營業(yè)務成本夠菜成本 —300(負數(shù)) 貸:應交稅費 —應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出300嗎?還是借:應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出300貸:應交稅費—未交增值稅300

2023-04-14 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 09:13

你好原來分錄不變 金額負數(shù) 這樣的?

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你好原來分錄不變 金額負數(shù) 這樣的?
2023-04-14
同學您好,對的,您的分錄是對的
2021-09-26
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-08-05
你好? 對的 。 你還得做 :借?應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅300? 貸應交稅費-未交增值稅 300? 次月繳納做 :借應交稅費-未交增值稅 300 貸銀行存款300
2020-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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