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甲公司公司適用的所得稅稅率為25%。"遞延所得稅資產"及"遞延所得稅負債"不存在期初余額。20x4年發生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有:(1)期末對持有的存貨計提了75萬元的存貨跌價準備(之前存貨跌價準備不存在余額)。(應收賬款計提壞賬為同樣道理)(2)本年1月份開始計提折舊的一項固定資產會計上本年計提折1200萬元,根據稅法規定本年計提折160萬元。(無形資產攤銷為同樣道理)(3)本期購入的交易性金融資產期末公允價值上升60萬元。根據稅法規定,交易性金融資產持有期間公允價值的變動金額不計入當期應納稅所得額;(4)本期購入其他權益工具投資期末公允價值上升50萬元。(5)計提與產品質量保證相關的預計員債300萬元。根據稅法規定,與上述產品質量保證相關的支出在實際發生時可稅前扣除;(6)違反環保法規定應支付罰款200萬元。要求:(1)計算20X4年度遞延所得稅(2)假定20x4年稅前會計利潤為4000萬元,計算20X4年度利潤表中應確認的所得稅費用(3)作出20x4年度相關的賬務處理

2023-04-13 17:00
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2023-04-13 17:01

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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