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Q

小規模納稅人,季度申報。如上季度已做免增值稅的會計分錄,本季度又有上季度的紅沖發票,那么沖回的增值稅怎么做賬務處理?

2023-04-13 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-13 14:53

同學你好 原分錄負數紅沖就可以了

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 14:55

上季度已經把應交增值稅做免稅處理了,借:應交增值稅 貸:營業外收入 本季度銷售退回,應交增值稅是負數。怎么做呢?

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 14:57

本季度紅沖,應交增值稅余額就變成了負數,應該怎么做處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:03

同學你好 按照負數紅沖然后按照紅沖后的金額申報

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:04

我想問應交稅費-應交增值稅科目如何調整

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:05

上季度已經做增值稅免稅處理,余額為0,本季度紅沖后,應交增值稅余額為負數了。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:09

同學你好 是不是多交了

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:10

是這張退回的發票已經在上季度做免增值稅處理了。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:15

同學你好 做免稅的就可以

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:16

上季度免稅了,本季度又紅沖,應交增值稅負數怎么把余額調成0

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:25

這個沒法調 就是按照負數的來申報

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:28

已經申報了。但是賬務應該要調整啊?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:35

同學你好 你開負數發票沒有申報嗎

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:37

已經申報了,稅務沒有影響。但是我的賬面,應交增值稅為負,我問題是這個應交增值稅賬面如何處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:45

同學你好 貸方負數還是什么

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快賬用戶2756 追問 2023-04-13 15:46

應交稅費貸方負數

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:53

同學你好 那就是借方正數 多做了吧 沖減了

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