同學你好 原分錄負數紅沖就可以了
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
上季度已經把應交增值稅做免稅處理了,借:應交增值稅 貸:營業外收入 本季度銷售退回,應交增值稅是負數。怎么做呢?
本季度紅沖,應交增值稅余額就變成了負數,應該怎么做處理呢?
同學你好 按照負數紅沖然后按照紅沖后的金額申報
我想問應交稅費-應交增值稅科目如何調整
上季度已經做增值稅免稅處理,余額為0,本季度紅沖后,應交增值稅余額為負數了。
同學你好 是不是多交了
是這張退回的發票已經在上季度做免增值稅處理了。
同學你好 做免稅的就可以
上季度免稅了,本季度又紅沖,應交增值稅負數怎么把余額調成0
這個沒法調 就是按照負數的來申報
已經申報了。但是賬務應該要調整啊?
同學你好 你開負數發票沒有申報嗎
已經申報了,稅務沒有影響。但是我的賬面,應交增值稅為負,我問題是這個應交增值稅賬面如何處理?
同學你好 貸方負數還是什么
應交稅費貸方負數
同學你好 那就是借方正數 多做了吧 沖減了