齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
親愛的學員你好!老師沒明白你什么意思呢,你簡單點描述一下呢
就是現在3月對賬回來,我需要開票
有一個退貨的需要紅沖2月開的發票,但是2月份這個發票的另一個料號有錯誤,4月初的時候紅沖了,開了一張新的發票,那現在3月對賬要把之前那個退貨的處理掉,,
2月對賬,2月開了發票(發票號:2776),有一個規格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發票尾號號:806),3月對賬,開3月發票,有60個退貨的(2月發貨,質量不好返工回來,3月重新發貨,規格改變,3月對賬開M16380這個規格),現在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發票已經紅沖了,退貨的那60個之前正好開在2776這張發票上,現在要保證對方財務能對2月份的賬,(對方財務未抵扣),請問發票怎么開
也就是說,你4月重新開具的發票也是有問題的,這個里面要紅沖60個退貨的是嗎
四月份從新開具的發票(發票號尾號為806發票里開的是2月對賬單的貨品,當時是4月初對方財務才發現發票(發票尾號:2776)的規格有錯誤,讓我紅沖掉)沒問題只是,現在遇到的問題是,3月份(3月對賬單是在四月份開票的)的對賬單要紅沖60個 ,原本是要紅沖掉那張2776的發票,但是2776的發票4月份已經紅沖掉了,假如我之前作廢掉806,重新開具一張發票,這張發票里沒有開具60個數量的貨品,那就影響對方財務2月份對賬了,現在我需要怎么開票不影響對賬?
你不是說3月份要退貨的那個也在你紅沖的那張發票上嗎
在啊,3月份退貨對應2月的藍字發票就是發票尾號806,我不是發了發票,和三月對賬單給您嗎?,
我知道,你的意思不就是你作廢的那個發票其實有2個錯誤,1個是規格錯誤1個是要退貨嗎
806那張發票還沒有作廢
那你就吧806那張發票紅沖,規格和退貨按照正確的重新開一張
但是發票上確實存在兩處錯誤,規格錯的地方在4月份4號發現已經我們開紅字改過來了,然后改過來之后后發現3月對賬單有60個退貨的需要處理?現在又需要保證2月可以完整對賬,又要處理這60個退貨的?您知道怎么處理嗎?
這樣,也就是你紅沖的那個發票還是有錯誤,你可以撤銷,填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理。填錯的紅字增值稅專用發票信息表已上傳成功的,應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。
你回答的都不正確,我開的紅字不是開錯,也不是紅字信息表開錯
我現在是開出紅字糾正那個規格的錯誤后,不知道怎么處理那個退貨的,我要開票啊,本來退貨是要紅沖發票的,但是我因為糾正規格這個錯誤,已經開過紅字了。我現在要怎么開票才能保證發票跟2月份,3月份對賬單的都對上,明白嗎?
你沒明白我都意思,你現在把那個紅沖的撤銷,然后開一張完全正確的
為什么要撤銷紅沖的發票,2月對賬單發出來的時候2月就已經開了票,跨月后發現規格錯了不是要紅沖發票嗎?那如果你的意思是說把那張紅沖的發票作廢,把紅字信息表撤回,重新開兩張紅字(分別紅沖掉規格錯誤、退貨的)?但是對方財務沒有抵扣啊,不能產生一張藍字對應兩張紅字發票的操作啊?那再如果你的意思是把新開的那藍字張正確規格作廢掉,直接抵消掉那60個退貨的,不開那60個,那2月份對賬對的數量就不對了啊
你好,老師被你說糊涂了,不知道你說的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把現在新開的發票也紅沖掉,再開一張正確的,這樣操作呢
新開的發票(當月開的發票不用紅沖啊,作廢就可以了
你作廢,重新開一張正確的
?匯票什么意思
?股利政策包括什么企業
?發票稅率錯誤罰款多少錢
?建筑業勞務增稅稅率是多少
?什么滾動預算
實收資本的印花稅稅率是多少?
中級這3科是不是有關聯啊?
去年計入營業外收入的科目,需要調整到其他收益里。怎么做分錄。通過以前年度損益調整
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
老師 我想問下個人代開發票繳的個稅后面可以退嗎
電子稅務局查詢進項發票2011年可以認查詢嗎?
老師,新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費用,一部分用于公司支付的費用,一部分打給員工,怎么入賬
車位鎖計入管理費用辦公費還是其他
老師,我現在在看固定資產原值和折舊,我把2024年的有個資產含稅價錄入怎么辦?現在賬面和固定資產系統金額對不上,我這個怎么辦?
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就是現在3月對賬回來,我需要開票
有一個退貨的需要紅沖2月開的發票,但是2月份這個發票的另一個料號有錯誤,4月初的時候紅沖了,開了一張新的發票,那現在3月對賬要把之前那個退貨的處理掉,,
2月對賬,2月開了發票(發票號:2776),有一個規格型號錯了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(發票尾號號:806),3月對賬,開3月發票,有60個退貨的(2月發貨,質量不好返工回來,3月重新發貨,規格改變,3月對賬開M16380這個規格),現在需要紅沖掉那60個退貨的,但是2776這張發票已經紅沖了,退貨的那60個之前正好開在2776這張發票上,現在要保證對方財務能對2月份的賬,(對方財務未抵扣),請問發票怎么開
也就是說,你4月重新開具的發票也是有問題的,這個里面要紅沖60個退貨的是嗎
四月份從新開具的發票(發票號尾號為806發票里開的是2月對賬單的貨品,當時是4月初對方財務才發現發票(發票尾號:2776)的規格有錯誤,讓我紅沖掉)沒問題只是,現在遇到的問題是,3月份(3月對賬單是在四月份開票的)的對賬單要紅沖60個 ,原本是要紅沖掉那張2776的發票,但是2776的發票4月份已經紅沖掉了,假如我之前作廢掉806,重新開具一張發票,這張發票里沒有開具60個數量的貨品,那就影響對方財務2月份對賬了,現在我需要怎么開票不影響對賬?
你不是說3月份要退貨的那個也在你紅沖的那張發票上嗎
在啊,3月份退貨對應2月的藍字發票就是發票尾號806,我不是發了發票,和三月對賬單給您嗎?,
我知道,你的意思不就是你作廢的那個發票其實有2個錯誤,1個是規格錯誤1個是要退貨嗎
806那張發票還沒有作廢
那你就吧806那張發票紅沖,規格和退貨按照正確的重新開一張
但是發票上確實存在兩處錯誤,規格錯的地方在4月份4號發現已經我們開紅字改過來了,然后改過來之后后發現3月對賬單有60個退貨的需要處理?現在又需要保證2月可以完整對賬,又要處理這60個退貨的?您知道怎么處理嗎?
這樣,也就是你紅沖的那個發票還是有錯誤,你可以撤銷,填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理。填錯的紅字增值稅專用發票信息表已上傳成功的,應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。
你回答的都不正確,我開的紅字不是開錯,也不是紅字信息表開錯
我現在是開出紅字糾正那個規格的錯誤后,不知道怎么處理那個退貨的,我要開票啊,本來退貨是要紅沖發票的,但是我因為糾正規格這個錯誤,已經開過紅字了。我現在要怎么開票才能保證發票跟2月份,3月份對賬單的都對上,明白嗎?
你沒明白我都意思,你現在把那個紅沖的撤銷,然后開一張完全正確的
為什么要撤銷紅沖的發票,2月對賬單發出來的時候2月就已經開了票,跨月后發現規格錯了不是要紅沖發票嗎?那如果你的意思是說把那張紅沖的發票作廢,把紅字信息表撤回,重新開兩張紅字(分別紅沖掉規格錯誤、退貨的)?但是對方財務沒有抵扣啊,不能產生一張藍字對應兩張紅字發票的操作啊?那再如果你的意思是把新開的那藍字張正確規格作廢掉,直接抵消掉那60個退貨的,不開那60個,那2月份對賬對的數量就不對了啊
你好,老師被你說糊涂了,不知道你說的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把現在新開的發票也紅沖掉,再開一張正確的,這樣操作呢
新開的發票(當月開的發票不用紅沖啊,作廢就可以了
你作廢,重新開一張正確的