您好,企業(yè)需要按季度計(jì)提并交納企業(yè)所得稅,在企業(yè)進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候,平時(shí)季度申報(bào)時(shí)所預(yù)交的企業(yè)所得稅金額,計(jì)入到A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表第32行,本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額欄即可。
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)該填在哪張表上?
匯算清繳時(shí),所得稅費(fèi)用填在哪張表中
2021年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,這筆款項(xiàng)在2022年匯算清繳時(shí)能扣除嗎?填寫在匯算哪張表中
所得稅費(fèi)用在企業(yè)匯算清繳表中應(yīng)該填哪里啊
所得稅費(fèi)用在匯算清繳中應(yīng)填在哪張表上?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額數(shù)字就是今后可彌補(bǔ)金額嗎
所得稅金額是自動(dòng)生成嗎?
對的,是這個(gè)意思的
可以彌補(bǔ)五年虧損,怎么計(jì)算五年
彌補(bǔ)虧損是自己從第一年開始,從應(yīng)納稅所得額中減去的