同學你好 對的 是這樣的
老師,核定稅率征收小規模企業,季收入小于30萬元,只有主營業務收入額,填企業所得稅申報表和增值稅申報表時,營業收入額是同一個數嗎?
小規模企業 季度不足45w免收增值稅,那么該季度 企業假如免收增值稅1000元,主表應納稅合計未0,那么申報附加稅的計稅依據為1000還是為0? 我們做賬的時候 免收的增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入
老師,那小規模季度不超45萬,那我申報印花稅是按不含稅了報還是全額報呢? 例:借銀行存款1000元,貸:主營業務收入1000元,這1000元是包含了不含稅和含稅的了。
小規模納稅人,小微企業2年是開發票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業務收入970 貸 應交稅費-應交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
請問小規模免稅,一個季度營業收入1000元,增值稅申報表上填1000還是1000/(1+3%)?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
水電費租房,房東名字無法開公司名稱發票,開油票報銷合理嗎?老師指導一下,謝謝
老師,填年報時,自動帶過來的人數和資產還需要改動嗎
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?