您好,在匯算清繳里體現(xiàn)
去年11月份增值稅附加稅少算了今年4月份補交稅費,更正了去年11月份的增值稅報表,還需要更正四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
去年11月份附加稅少算了今年4月份補交并修改了11月份的增值稅報表,補交的稅費需要算到二季度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表里面嗎
去年11月份附加稅少算了今年4月份補交并修改了11月份的增值稅報表,補交的稅費需要算到二季度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表里面嗎
去年11月份附加稅少算了今年4月份補交并修改了11月份的增值稅報表,補交的稅費需要算到二季度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表里面嗎
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補交了稅費并更正了11月份的增值稅報表,財務(wù)報表四季度和年報還需要調(diào)整嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務(wù),找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
分錄怎么寫
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)付附加稅,增值稅補繳是什么業(yè)務(wù)?
當時稅率算錯了
您好,那您更正錯誤分錄,按正確的金額重新做賬
四季度報表需要調(diào)整嗎
您好,不需要納稅調(diào)整
滯納金體現(xiàn)在二季度財務(wù)報表里面嗎?
您好,是的,滯納金收付實現(xiàn)制
匯算清繳年報不用體現(xiàn)了是吧
您好,不單獨體現(xiàn)什么?
匯算清繳納稅調(diào)整稅收滯納金還需要填嗎
您好,滯納金是計入付款當期的報表
補交的稅費具體是填在匯算清繳納稅調(diào)整明細表哪一項
您好。補繳稅費視同22年做賬,看具體業(yè)務(wù)
您不是說在匯算清繳里體現(xiàn)嗎
您好,麻煩發(fā)下您的4月補繳分錄